您好,没问题是可以抵扣今年企业所得税的
请问我们供应商今年给我们补开去年的进项发票(开票日期是现在的),我们可以作为去年的成本票税前扣除吗?
老师,你好,请问我们费用发生在去年已经入账、专票我们今年才拿到。请问这种情况要怎么入账?
请问供应商供货,发票开了,款也根据发票付款了,今年发票少料了,供应商也认,我们就从之后的款扣下来了,但是供应商发票都开了,请问跨年了多开的发票这种情况可以怎么处理?
老师好,请问我在今年提货,供应商要来年才有发票开给我们,这种情况的票我可以抵今年的税额吗?
老师 我们今年装修的发票供应商要在一月底才开来,我是暂估进去吗
你好老师,请问公司收到个税手续费返还,做分录借银行,贷营业外收入应交税费_销项税,这么做完,会造成报表的营业收入,和申报表的销售额不一致,这个怎么办啊?
年前的工程款现在退了大部分怎么记账呢?
年前收到工程款最近退款大部分要怎么处理?是开冲红还是怎样呢?
你好,老师,对方用酒抵我们的货款,我们卸酒发生的费用,计入什么科目
香港公司给大陆公司开了专利授权费100万的发票,大陆公司需要交哪些税费,分别是多少?香港公司需要交哪些税费?分别是多少?谢谢!
大陆公司A向香港公司B支付服务费用时,需要根据中国税法规定,代扣代缴相关的税费。具体包括代扣代缴企业所得税。至于增值税,若服务是在中国境内消费的,则需要按规定缴纳增值税。具体操作前建议详细了解最新的税务规定。需要代扣代缴哪些相关税费?企业所得税税率是多少?
无111111111111
你好,老师请问22年记账时预算会计辅助项里的预算项目选错了,今年要进行调整,应该怎么操作记账呢?
您好21年10月的成本发票有90000,可以入到今年吗
你好,老师请问公司做生鲜批发的一般纳税人,公司采购蔬菜,是免税品,当月总共进了30万的货,月末有10万的蔬菜款未付,票也未收到,只是货收到啦,这种情况申报增值税填报免税项的时候是填30万对应的销售金额还是填20万对应的销售金额啊?,
这个会计分录需要怎么做呢?
借库存商品贷银行存款。
票回来后我直接把票放到这个凭证后就可以对吧?
对的,直接附在后面就行。
谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了