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老师,我们公司今年有一笔收入,我是先计提的应收账款,实际收到的时候直接借银行存款,贷应收账款。但是年底的时候想把这笔收入冲掉,但是不能冲减银行存款,,就想把收入科目的金额冲减掉,需要怎么做会计分录啊??可以具体说一下吗?

2021-12-14 17:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-14 17:37

你好,为什么又计提然后又冲掉

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快账用户4989 追问 2021-12-14 17:40

这是以前年度的收款,但是以前没按照权责发生制计提收入,今年世纪收到了,开了增值税发票

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齐红老师 解答 2021-12-14 17:42

那就直接今年确认收入就可以了

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快账用户4989 追问 2021-12-14 17:42

因为我们的经营部门要进行盘点,说这笔收入不应该算今年的收入,又要求财务账上和表一致 为了和经营盘点表保持一致,需要冲掉

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齐红老师 解答 2021-12-14 17:48

那你申报所得税时不就不一致了

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快账用户4989 追问 2021-12-14 17:50

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-12-14 17:50

不客气,祝您学习愉快!

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相关问题讨论
你好,为什么又计提然后又冲掉
2021-12-14
首先,关于写说明的部分,你提到的“原凭证为借银行存款C的金额,贷应收账款C,原凭证冲红借银行存款-C,贷应收账款-C”这样的描述方式,虽然简洁,但可能不够详细和明确。为了更清楚地说明情况,建议你在说明中详细列出每一笔凭证的具体内容,包括日期、编号、摘要、借贷方科目及金额等,并明确指出哪些凭证存在错误,需要进行冲红处理。 其次,冲红原凭证时,需要按照会计准则和公司的财务规定进行操作。一般来说,冲红凭证需要使用红色墨水或特殊标记,并在凭证上注明“冲红”字样。同时,需要在新的凭证上正确记录收到票据和票据融资到账的会计分录,确保借贷方科目和金额准确无误。
2024-04-12
同学,您好,这个不需要再调整了
2020-10-10
同学你好 对的 是这样的
2023-07-13
没有发票,也不能冲销这笔入库呢,你有真实交易,还有银行付款记录的
2020-11-20
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