同学你好 这个没办法 你自己分录红冲就行
老师,你说内账跟外账不一样,我做内账税不做的话,那到时候我开出的票到时候怎么知道呢?外账都是邮寄给第三方做的,我该怎么做,给代理记账做外账我邮寄给第几联给他们呢?客户要开票我是邮寄给客户就记账联吗?其他怎么做?分录也不会啊?还有我这是新公司,期初数据都为零,那我银行账户多少呢?已经有支出去的我是要先加进银行账户里然后做账冲掉还是怎么说呢?
老师,问一下,我们代理记账,有一个公司还剩7个月的代账费要退给它,而他的公司已经注销了,我开不出来红冲的发票,那我做账的时候该如何做账呢
老师,您好,我们是个体户,没有建账。我们11月份给别的公司开了一张发票,开的品名有问题,让我们重新开具,但是开的那张发票他们已经做账,没办法作废了,而且也跨月了,我想着我们没有建账,不红冲,直接给他们再开一张可以吗?
老师好,请问3月我们给A公司开了一张139661的发票,他们给我转了167517,这个时候我们跟A公司清账了 不欠发票不欠钱,后来又给我们转了15W货款,但是还没发货,这笔15W我记了预收账款,三月开的139661发票我记了主营业务收入,剩下的应该怎么平账 怎么红冲?要做几笔凭证?
老师您好。我们几个月前购买了一个商品,价格是350元。跟对方要发票,他们不给,说这个商品他们开不出发票。那我们该如何做账呢。几个月前收到商品的时候我是这样做账的:借:预付账款_某某公司 贷:银行存款 请问现在该如何做账呢?确定收不来发票了。
老师我产生的社保滞纳金我没有做营业外支出给平摊我们员工身上了合理吗如果我汇算清缴调增的话
净值为0的固定资产报废的账务处理会计分录
非盈利社会组织收到民政补助的党建经费怎么写会计分录?
一般纳税人,利润亏损,不结转成本抵扣可以吗
销售折让发票开具了怎么作废
我原来的凭证是借管理费用754.72借应交税费,应交增值税,进项税额45.28贷现金800
请问航天多开了一张800元的发票给我,我抵扣了,现在开了红字发票给他们,我们要做进项税转出,怎么做凭证啊?
老师我们10月产生的社保滞纳金员工已经离职没有把滞纳金给他扣除可其他员工平摊吗
您好,事业单位账务,去年基本户垫付的钱没有记其他应收款,直接走了费用;今年钱回来了没办法冲其他应收,又做费用了,怎么调整账务
你好10月补缴了六个月的社保我忘记给员工扣除了我再12月的工资表上扣除出来可以吗
嗯嗯,好的
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