你好 ; 你之前都结账了。 你要分摊的话只能反结账去改 ;还得修改申报表和报表的
老师,请问我们是建筑安装公司,去年的劳务费没有开足,到今年8月份又去开了个人的劳务费发票,这种劳务费发票我该怎么处理呢,能详细说明一下吗
老师您好 我想咨询一劳务报酬这块 劳务人员为我们提供了两个月的劳务 两个月都分别到税务机关代开了发票 但这个月才给到我们发票 那我们这个月给他付钱的话是付两个月的劳务报酬 请问这个个税的话是怎么申报呢 是以两个月的金额合并申报吗?还是分次申报呢?
您好!老师我想请问一下劳务已发生,但是没有收到劳务公司开具的发票,也一直没有付款,过了几个月了才收到劳务公司的发票,由于金额比较大想分摊到前几个月去这个该怎么处理呢
公司聘请个人提供一项劳务,劳务结束后通过对公账户向对方支付劳务费5万元,并要求对方到税务局代开发票,但是过了几个月以后,对方去税务局开票的时候,提示对方名下有公司,无法由个人代开发票,请问付款方该如何处理?
老师,你好,我想问下,我们公司有一部分生产的人是外包出去的,然后工资是由劳务公司代发,劳务公司开发票来了,我们就把钱付给劳务公司,劳务公司开的是外包服务,这样是做到哪个科目比较好呢。
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
以前年度的无形资产在当年已经做了支出,未做折旧。后来又做折旧和支出,账务应该怎么调整
那我这个分录该怎么写呢?
你好 ; 那你就做账 :借劳务成本 -劳务费 贷 应付账款
好的,谢谢老师
没事的; 希望能帮到你