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我们这个月销项是532922.52,进项是420815.34,未交增值税就应该是112107.18,我们税盘抵扣了280元钱,那我们抵扣之后交了111827.18元,那交了之后做分录,我的未交增值税借方112107.18,那这金额不是对不到啊。我们的未交增税到底金额要写多少啊。

2021-12-14 10:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-14 10:03

借:应交税费-未交增值税112107.18 贷:银行存款111827.18 管理费用280

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快账用户9486 追问 2021-12-14 10:07

借:应交税费-增值税(减免税款)这个就不用做了吗。

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齐红老师 解答 2021-12-14 10:15

也可以这样 借:应交税费-未交增值税112107.18 贷:银行存款111827.18        应交税费-增值税(减免税款)280 借:应交税费-增值税(减免税款)280 贷:管理费用280

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快账用户9486 追问 2021-12-14 10:18

好的,非常感谢老师的回答

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齐红老师 解答 2021-12-14 10:30

不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦

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