你好,少付的这部分其实规定你们是冲减采购成本的,不能计入营业外收入
老师,付给供货商的押金,计入哪个科目啊
你好,老师,收客户款比发票少了些,之间的差额入那个科目?付供应商款比发票少了些,又入哪个科目
老师,供应商少付了一个尾数,这个借哪个科目,贷哪个科目呀?
老师,少付给供应商的货款入哪个科目?
我们公司把货退给了供应商,之前付货款100.9,但是供应商退款给我们100.8,我想问下少的0.1应该入什么科目
就是A像B借了5000,公司有一笔钱需要付给A,最后付给A的是扣除和B借的5000后的款,这个应该怎么记账
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额23975.43的2%,请确认填写是否正确。
国家电子税务税期与金额是本季度的,个税税期和金额是累计的?意思是在报个税第四季度时候,要把前面的都加上吗
收到代付社保资金分录怎么写二级明细是
收到代付社保资金分录怎么写
收到代付社保资金分录
收到代付社保资金分录是什么
上月资金余额+本月净利润+应收款=本月资金余额+本月应收款-本月应付款公式成立吗
净利润中需要提取并支付给股东作为股利的,没提取之前,不是应该在净利润中吗
老师,公司几年前购买车辆已经付款未开票,账上应付账款借方一直挂着余额,发票追不回,现在想把这笔账做平,会计分录怎么做?需要注意什么?谢谢
我看软件上设置的直接抵财务费用-现金折扣
财务费用现金折扣,贷方
那是你们给予对方的现金折扣,这个不是别人给你们的现金折扣吗?
是的,是我们付款的时候给供应商抹零了
最新的规定是取得的供应商返利这种属于冲减采购成本的
具体分录呢老师?
借 应付账款 贷 银行存款 差额肯定在贷方,计入其他应付款,然后 借 其他应付款 贷 原材料(库存商品)
不走其他应付款这个科目能行吗?直接贷原材料
也行啊,我就是过渡一下
好的老师,谢谢
不客气,祝您开心每一天