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你好,老师,收客户款比发票少了些,之间的差额入那个科目?付供应商款比发票少了些,又入哪个科目

2021-10-11 19:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-11 19:45

您好 请问都不对应开具红字发票吗

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快账用户3289 追问 2021-10-11 20:06

都是蓝字发票

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快账用户3289 追问 2021-10-11 20:07

有那么几毛钱

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齐红老师 解答 2021-10-11 20:12

那少收的计入营业外支出 少付的计入营业外收入

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您好 请问都不对应开具红字发票吗
2021-10-11
多付的计入营业外支出,少付的计入营业外收入
2023-09-04
你好,可以放到营业外支出的。
2022-06-15
你好 根据你的描述,这个建议你把差额放到收入,那个100是你要给飞机公司的,那么是代扣代缴的,放到其他应付款的
2023-06-10
报关出口是按CIF价,但发票和收入都是按FOB价计算的。在这种情况下,应收款应当按照与客户实际约定的付款条件来确定。如果客户同意按CIF价付款,那么应收款应当按照CIF价计入。这意味着,尽管发票和收入是以FOB价记录的,但在应收款方面,需要反映出CIF价,以确保财务记录的准确性和完整性。 至于CIF和FOB价之间的差额,这部分差额代表了运费和保险费。在会计处理上,这些费用应当根据其性质进行分类。一般来说,运费和保险费应当分别计入相关的成本或费用科目中,而不是计入其他应付款。
2024-03-15
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