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购买10000元蔬菜肉类,对方没有发票,那么企业做账时收入20000-成本10000=10000元利润 在企业所得税汇算清缴时,是不是要(20000+10000)=30000,将该没有发票成本做纳税调增?

2021-12-12 07:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-12 07:49

你好,不是的,是用10000%2B10000来缴纳所得税的

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你好,不是的,是用10000%2B10000来缴纳所得税的
2021-12-12
首先,企业所得税应纳税所得额 9708.74-34.96
2023-04-17
借:应收账款             1130 贷:以前年度损益调整          1000 应交税费——应交增值税(销项税额) 130 借:以前年度损益调整          700 贷:库存商品             700 借:以前年度损益调整          75 贷:应交税费——应交企业所得税     75 借:以前年度损益调整          225 贷:利润分配——未分配利润      225
2023-06-05
您好,这个是全部的吗
2023-06-05
您好, 这种你可以申报点人员的工资来减少利润,食材什么的,你找一个可以开票的,在他们那里买就可以了
2024-07-10
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