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甲增值税一船幼理人,2019年的3月审计中发现2018年12月少计销售的入10000元,成本7000元,此时该企业2018年企业所得税汇算清缴还未完成,按客户的要求,企业对本次补记的销售收入开具13%的增值税发票。要求:在2019年3月的会计账务上做出差错更正的调整分录。

2023-06-05 14:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-05 14:18

您好,这个是全部的吗

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您好,这个是全部的吗
2023-06-05
借:应收账款             1130 贷:以前年度损益调整          1000 应交税费——应交增值税(销项税额) 130 借:以前年度损益调整          700 贷:库存商品             700 借:以前年度损益调整          75 贷:应交税费——应交企业所得税     75 借:以前年度损益调整          225 贷:利润分配——未分配利润      225
2023-06-05
您好,这个是全部的吗
2023-06-05
你好,请问这个具体哪里不清楚
2021-08-26
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-04-05
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