你好,那能分出哪些是办公,哪些是宿舍吗?
老师,你好 我公司刚注册,员工为公司开办出差的酒店住宿费增值税专用发票,也是可以作为进项抵扣的吧?
老师,公司筹建期租的职工宿舍及为宿舍购买的电器是入开办费还是福利费呢?
老师,公司租赁酒店做宿舍作为员工福利,酒店开具的发票是住宿费。应该怎么做账
老师,公司在项目地为员工租赁酒店作为办公+宿舍,这个属于员工福利还是办公费呢?
老师,公司派遣员工去邻市工作,公司在那边租了房,并为员工置办了被褥,请问这个被褥是计入福利费还是计入办公费?
老师,那选择简易计税了取得专票也不能抵扣,直接入成本,然后在税务平台把选择到不抵扣勾选,可以吗,这样就不用进项税额转出了
老师,比如差额征税全额开票价税合计1000(扣除部分是500取得普通发票)然后不含税就是1000/(1+0.05)=952.38税额就是952.38*0.05=47.62然后做账的时候就按47.62确认销项税额然后申报的时候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申报那前面确认的税额47.62和实际申报的23.81之间的差额怎么做账
取得的500也不能抵扣啊
老师,比如差额征税全额开票价税合计1000(扣除部分是500)然后不含税就是1000/(1+0.05)=952.38税额就是952.38*0.05=47.62然后做账的时候就按47.62确认销项税额然后申报的时候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申报那前面确认的税额47.62和实际申报的23.81之间的差额怎么做账
王雁鸣老师,交易性金融资产的账面价值和公允价值不一样吗
请问老师,有限公司与有限责任公司,是一样的意思吗?
自种的蔬菜用于餐饮服务,需要记账吗?
杭州生产型企业纯出口,24年还有3笔出口没有申报退税,增值税留抵余额不足2万,在25年出口退税也可以的 那我24年的剩余3笔就不操作了,可以吗?会有什么后果呢,单证备案也不操作也3笔了
我们是做会展服务的,会请一些专家讲课,我们要给专家一些费用,一场会议专家费用金额七八万,要是给专家按劳务报酬申报的话,个税会比较高,有什么合理合法的方法,节约税费吗?
老师好,新公司法要求公司几年完成实缴?
相当于宿舍,既办公又住宿
这怎么分呢?发票上统一开的是住宿费
那不要开住宿费的呀,应该开租赁的发票。
这是房屋租赁合同吗?
不是,酒店直接按月租赁给我们,发票上就是住宿费
那就都做到办公费里面的。
好的,那还用合同么?
有没有都可以的 但是最好有
好的,谢谢!
如果作为住宿,只能走福利费呢?
是的 不好做账 一般哪里有在酒店办公的 你们注册地址也不能是酒店
嗯,也是。 项目地条件简陋在酒店办公
你们如果注册地和经营地不一致,也有风险。