您好,境内公司给境外公司提供服务是零税率,境外公司向境内公司提供服务是需要境内公司扣缴增值税和所得税的,方向别搞反了
求教 境内一家公司甲给境外的公司提供广告服务,境内公司需要代扣代缴增值税。 境内一家公司甲给境外的公司提供设计服务,适用增值税零税率。我理解正确吗?。我以前做过一道题,记不太清楚了。就是涉及境内境外的。这个点我老是错
请问下:假如一家公司是境内企业,然后把公司域名和服务器放在香港,为境外人员提供网络阅读平台,请了翻译员(非雇佣)将中文作品翻译成外文作品,每月根据平台作品的阅读销量来分成,支付给翻译的费用,需要代扣代缴增值税及附加税吗?代扣代缴个税吗?麻烦老师帮我解答下,谢谢!
3. 境外单位通过教育部考试中心及其直属单位在境内开展考试, 教育部考试中心及其直属单位应以取得的考试费收入扣除支付给境外 单位考试费后的余额为销售额,按提供“教育辅助服务”缴纳增值税; 就代为收取并支付给境外单位的考试费统一扣缴增值税。教育部考试 中心及其直属单位代为收取并支付给境外单位的考试费,不得开具增 值税专用发票,可以开具增值税普通发票。(国家税务总局公告 2016年第69号) 这句话能不能翻译成通俗一点的例子告诉我,理解不了。如
老师,公司与境外学校签订了一份游学协议,该学校在当地给我们的学生提供培训服务,现在需要汇款结算,是否需要在境内代扣代缴增值税等税费?
老师,请教一个问题,我们公司给境外公司提供设计服务,境外公司付款可以汇到我们国内公司账户上吗?我们会涉及到哪些税种?需要向商务部备案什么的吗?
年末没有结转未分配利润,怎么办
我还货款失败显示应收利息必须等计提利息什么意思
月底是要把进项税和销项税做个凭证都转入未交增值税吗
老师,如果没有开租车的发票,加邮费可以开公司的名头,入账报销么,金额不大,每年大概1500到2000元
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
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老师我想说的知识点是零税率的知识点。 境内单位向境外提供完全在境外的服务只有部分零税率哒
好的,您找到了答案,您的问题我没有理解到位,我是看您的问题表述有点问题所以纠正了一下