同学,你好 是的,不算税金 借:在建工程 贷:银行存款 借:固定资产 贷:在建工程
老师 我想请问一下 我们房屋竣工验收在建已转入固定资产。其中有一笔水电工程款当时一半发票来了我已经转入房屋原值,另一半忘记暂估了。现在这水电工程款的另一半要加进这个固定资产增加原值吗?我可以直接把这笔费用计入在长期待摊费用吗?
请问老师,我们公司改造车间,对方开来进项发票,首先我要把需要改造的车间转入在建工程,就是图片中分录,先把固定资产转入在建工程,贷:固定资产 10万元,这10万元应该是固定资产的原值(购入时的价格),借:累计折旧3万元,这3万元应该是到目前为止固定资产所提的折旧,借:在建工程7万元,这7万元应该是固定资产净值=固定资产原值10万减去提累计折旧3万 主要想整明白分录中借贷方金额
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
老师,我公司有10万元的工程款,之前我按照价税合计的价格暂估入了在建工程,现在因为我公司需要向外租赁厂房,我需要将在建工程转入固定资产,我想问一下我需要把这笔工程款去除税金转进固定资产吗(发票还未到),分录该怎么做
老师,我想问一下,购买需要安装的固定资产,购买时支付了部分款项。借:在建工程,应交税费 贷:银行存款,安装完工,转入固定资产(按合同价)尾款未支付,分录借:固定资产(部分不含税)贷:在建工程。预估部分,借:固定资产(含税部分)贷:应付账款可以吗
想问一下这种怎么做账
老师你好,2024年1_12月份计提工资15万元,2025年1月发放12月份工资,发现少计提2月份工资2833元,在2025年1月份做了补计提,2024年度所得税汇算,职工薪酬调整表格,账载金额,应付金额,税收金额,各填多少,需要调整吗?
郭老师,员工旅游的费用,要申报个税吗
一、上海公司的法人是自然人A,A占股100%; 二、长沙公司,注册资金200万,自然人A是法人,占股1%,上海公司占股99%;(根据注册资金金额,A只需要实缴2万即可); 2024年,A在长沙公司实缴注册资金5.5万,是以A个人名义存入长沙公司银行账上,且备注清楚:投资款,并已在税务局缴纳了印花税; (A在长沙公司超过应实缴注册资金5.5万-2万=3.5万); 请教一下,可否这样处理: 第一种: 让上海公司写个代付款证明,表明:让自然人A,代替上海公司,在长沙公司实缴注册资金3.5万? 第二种: 让上海公司打3.5万到长沙公司,算上海公司实缴长沙公司的注册资金,同时长沙公司退3.5万给自然人A,相当于置换,更正24年自然人A,多实缴了3.5万。但不再缴纳印花税(24年这3.5万实缴注册资金己缴纳印花税) 请问老师,哪种处理方法好? 或者有更好的处理方法?
老师好,我们公司会囤货导致进项大于销项,公司会按照稳定的税负勾选进项发票,按勾选的这部分结转成本,所以实际库存和账务系统里的库存是不一致的,电子税务局里也有很多未勾选的进项,这会产生税务风险?
老师,现金流量表里,最后一行增加额,等于资产负债表里货币资金期末减掉期初吗?
现在小规模企业开票税率还是1吗?不超过多少免税
残保金,小微企业怎么缴纳
老师,你好,我想请问一下,一个人可以担任多个公司的财务负责人吗
一个人上班单位缴纳保险,同时也注册了个体户且是核定征收的。请问个人发的工资和个体户会冲突吗,会到账个人的个税增加吗