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老师你好,我们老板垫钱给员工买办公电脑,是不是这样做分录: 借管理费用-办公费4000,进项税额520,贷其他应付款-xxx 4520。因为进项税可以抵扣的,所以实际的支出只有4000,对吗?谢谢!

2021-12-09 18:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-09 18:01

是的,你理解的正确,同学,也是这样做分录

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快账用户9898 追问 2021-12-09 18:14

谢谢老师!我还有一个问题,比如我们10月运费1万,11月份才拿到发票。那这个销售费用-运输费是记10月里还是11月里?按权责发生制要记10月,但是没有发票,我一直在纠结这个

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齐红老师 解答 2021-12-09 18:15

什么时候拿到票什么时候入账

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快账用户9898 追问 2021-12-09 18:25

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-12-09 18:26

不客气,不麻烦的话,请对服务予以评价

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是的,你理解的正确,同学,也是这样做分录
2021-12-09
这个一年以后报销是一次性支付给对方??
2022-07-28
你好 ; 如果你们代收代付 不赚取差价; 这样就 正常走分录是对的; 除非你 去勾选抵扣了还去赚取了差价 才会涉及收入和成本的处理的
2022-03-21
你好,建议你账上做进项转出,然后附表二,申报的时候在20行里面填写。 借应付账款,借管理费用、办公费负数 贷应交税费应交增值税进项转出, 借管理费用福利费, 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费,贷应付账款。
2023-08-16
您好 这样账务处理可以的
2021-06-28
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