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老师你好,我想请问一下,我们是纯外贸企业。因合作工厂经营不善欠税后导致他们去年开给我们的部分增值税发票成了异常票,我们去年已经将那部分税票正常申报退税且收到了退税款,现在这样的情况下税务追缴我们已经申报的这部分退税,现在我们钱交了之后我想请教下这笔业务如果是用红冲的方法该怎么做呢?

2021-12-09 15:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-09 15:53

同学你好 直接原分录负数红冲

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快账用户5076 追问 2021-12-09 16:38

那是红字冲红后对于这笔已经缴纳的增值税是只要单独再做个应交税费的分录就可以了是吗?

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齐红老师 解答 2021-12-09 16:50

对的 这样就可以了哦

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同学你好 直接原分录负数红冲
2021-12-09
你好,退多少冲多少就行了
2021-05-27
不需要调整,直接做今年的业务就可以 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 销项税额(红字) 货品退库 借:主营业务成本(红字) 贷:库存商品(红字)
2022-04-15
你好,正常的诉讼费是计入管理费用 核算 ,而不是计入营业外支出,不需要调增啊 
2023-05-28
是需要对方的发票的,你这边也得做负数,红冲账即可,不做进项税转出,因为这个是红冲,不是进项税转出,原来怎么做的就做红冲就行
2022-09-30
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