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老师,我们3月份买了一个仪器6.8万,3月份付了3万,剩余的尾款在10付3.8万,收到发票是11月,但是之前在3月份的时候也没有做固定资产折旧,现在这个该怎么处理才好,需要在这个月补前面月份的折旧吗

2021-12-09 09:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-09 09:29

需要在本月补提前面的折旧

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快账用户8883 追问 2021-12-09 09:30

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-12-09 09:30

不客气,祝你工作愉快

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快账用户8883 追问 2021-12-09 09:33

老师,像折旧到折旧年限了还有净值的该怎么处理啊,折旧完的是不是也留在折旧表上面不删除

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齐红老师 解答 2021-12-09 09:37

固定资产提足折旧后,残值挂账,等到固定资产报废清理时再进行账务处理。 残值就是固定资产提足折旧后剩余的价值,也就是在计提固定资产折旧之前预计的残值。 固定资产报废清理时,残值账务处理: 将固定资产转出: 借:固定资产清理(原值-折旧) 借:累计折旧 贷:固定资产 结转残值时(暂不考虑残值变价收入): 借:营业外支出 贷:固定资产清理

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快账用户8883 追问 2021-12-09 09:58

好的,现在计提折旧可以不用留残值率了吧

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齐红老师 解答 2021-12-09 10:04

不作强制要求,企业可根据自已的情况而决定 

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快账用户8883 追问 2021-12-09 10:05

好的,那知道了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-12-09 10:10

不客气,祝你工作愉快 

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需要在本月补提前面的折旧
2021-12-09
你好,你买来过户的时间是几月份?
2023-12-11
你好 对的是的是这么做的。
2024-06-09
同学,您好,做之前的红冲,重新入账,之前少计提的折旧,这个月做个统一的补提就可以了。
2020-10-20
您好,减少计提折旧。借:营业成本/费用(负数) 贷:累计折旧
2020-11-27
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