你好 ; 去修改折旧明细表; 然后调整 折旧额。 补折旧即可。 跨年了走以前年度损益调整科目来补计提
今年5月份公司购买了一辆车 但是一直没提折旧 这个月可以一块儿提了吗?按照什么方法记提?公司主营业务是道路运输
运输公司的运输货车2020.2.4购买的,同年了3月计提,但是货车是14万购的,计提折旧一直按1.4万计提到2021.9月,这个怎处理?
老师请问危险品运输公司购置的运输车辆可以在所得税汇算清缴时一次性扣除吗?如果可以的话,详情是:23年7月公司刚成立,至12月末买了几十台车,合计固定资产(车辆)原价539万,已提累计折旧62万元,12月31日账面价值477万。
老师婚庆公司采购的婚纱如果金额比较大需要摊销吗?还是一次计入主营业务成本
请问老师 增值税和附加税在一张票里面,分录怎么做?
和其他时期相比,收入相同,电费却低,如何写说明
老师,我是29期学员,已经看完了22期的回放,着急上班的话,可以把汇算清缴的资料提前发到群里吗
我们公司投资了一家别的公司 占股份20% 20万 钱打过去了 这个分录怎么做?
请教一下,非常感谢! 1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。
1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。
香港公司和大陆公司法人有关联是否存在风险呢?
老师,中级会计难还是在记账公司做会计难
老师,可以员工服务费提成由第三方公司开票收款吗,签个代收协议可以吗
分录怎么写?
你好; 比如借以前年度损益调整贷累计折旧 ; 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整; 影响了所得税还得调整所得税