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请问学校改造工程已竣工结算,但是实际还欠部分工程款未付清,实际入帐在建工程科目的数额与财政审核价相差200万元。要按财政审核价入固定资产吗?差额未付清部分要怎么记分录?

2021-12-08 20:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-08 20:29

那你财务会计这边直接就是借固定资产,同时贷应付账款。后面支付的时候,就是借应付账款贷财政拨款收入。

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快账用户5789 追问 2021-12-08 20:44

改造工程是三栋连一起的综合楼,为A,B,C栋,工程另外还有前期费用,是不是要把前期费用合在固定资产原值一起计?三栋要如何分摊记固定资产?还是三栋可以合记为一个固定资产为综合楼共多少钱就好?

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齐红老师 解答 2021-12-08 20:49

那你这里如果说是有三栋的话,你固定资产就分别确认。

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齐红老师 解答 2021-12-08 20:49

分别确认,分别分摊处理。

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快账用户5789 追问 2021-12-08 20:54

但是前期费用也有一部分还没有支付?是不是等支付后再按原来分摊方法再分摊入固定资产?

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齐红老师 解答 2021-12-08 21:07

不用,你财务会计在发生的时候就放到在建工程,同时确认为负债了。并不必须等到支付的时候再确认。

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快账用户5789 追问 2021-12-08 21:16

老师,欠款部分我现在还没记入应付帐款,能不能先把已列入在建工程的数额转固定资产,等欠款部分支付后再增加固定资产?

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齐红老师 解答 2021-12-08 21:22

也可以,你这个处理也是可以的。

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快账用户5789 追问 2021-12-08 21:35

老师,我是说欠工程款部分,即是入在建工程科目与财政审核价的差额200万也可以先不管它吗?先按在建工程的数入固,暂不按财政审核价入固可以吗?

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齐红老师 解答 2021-12-08 21:59

原则意义上讲,你肯定是按照权责发生制,要把这200万钱放进去的。

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快账用户5789 追问 2021-12-08 22:05

你是说工程款200万一定得先记应付帐款,不能等付清后再增加固定资产吗?一定得先按财政审核价入固吗?前期费用欠款部分就可以等付清后再增加固定资产是吗?

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齐红老师 解答 2021-12-08 22:06

因为现在行政单位他也是用财务会计权责发生制,况且你这个已经审核了,那么这个200万你是要先放到固定资产。

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快账用户5789 追问 2021-12-08 22:17

老师,在建工程中已付工程款300万,已付的前期费用100万。财政审核价500万,欠工程款200万。分录是不是 借:在建工程400万,借:应付帐款200万,贷:固定资产600万 ??

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快账用户5789 追问 2021-12-08 22:18

错了,借贷要反过来

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快账用户5789 追问 2021-12-08 22:24

还有,转固是不是要附财政局意见书和工程决算书?

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齐红老师 解答 2021-12-09 08:56

你应该是借固定资产600万。贷应付账款200万,同时在在建工程400万。

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快账用户5789 追问 2021-12-09 15:39

老师,转固时,填报固定资产卡片中固定资产取得时间是指工程竣工验收时间还是入帐时间?

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齐红老师 解答 2021-12-09 16:27

按照入账时间来填写就可以了。

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那你财务会计这边直接就是借固定资产,同时贷应付账款。后面支付的时候,就是借应付账款贷财政拨款收入。
2021-12-08
最终是以审核价,也就是240万元入固定资产。
2021-11-28
你好,稍候,稍后回答你
2021-09-21
你好,同学。 这要看你地方政策要求规定,这个不是说必须上交还是必须不上交的。 你这如果你可自由使用,就可以作为你的资金管理处理的。
2020-10-16
同学您好,正在解答,请您稍等
2023-12-19
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