那你财务会计这边直接就是借固定资产,同时贷应付账款。后面支付的时候,就是借应付账款贷财政拨款收入。
2020年1月,乙公司准备自行建造一座厂房,发生以下业务: (l)购入工程物资一批,价款为50万元,支付的增值税进项税额为6.5 万元,款项以银行存款支付; (2)至6月,工程先后领用工程物资50万元; (3)辅助生产车间为工程提供有关的劳务支出为5万元; (4)计提工程人员工资17万元; (5)6月底,工程达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算手续,工程按暂估价值结转固定资产成本; (6)7月中旬,该项工程决算实际成本为78万元,经查其与暂估成本的差额为应付职工工资。 要求:编制丙公司相关的会计分录。(答案中的金额单位用万元表示)
请问学校改造工程已竣工结算,但是学校财政直付工程款是200万,列入在建工程科目。本工程合同价是230万,工程公司送审价是250万,财政审核价是240万,现要入固定资产,要按哪个金额入固定资产?如何记分录?
请问学校改造工程已竣工结算,但是实际还欠部分工程款未付清,实际入帐在建工程科目的数额与财政审核价相差200万元。要按财政审核价入固定资产吗?差额未付清部分要怎么记分录?
3.ABC会计师事务所的A注册会计师负责审计甲公司2020年度财务报表。审计工作底稿中与分析程序相关的部分内容摘录如下:(1)A注册会计师要求项目组成员在了解甲公司及其环境的每一个方面均实施分析程序。(2)A注册会计师对销售费用实施实质性分析程序,将实际执行的重要性作为已记录金额与预期值之间可接受的差异额。(3)A注册会计师要求项目组成员获取数据的可分解程度要低,据此预期值的准确度较高,通过实质性分析程序获取的保证水平较高。(4)A注册会计师对运输费用实施实质性分析程序,确定可接受差异额为100万元,实际差异为250万元。A注册会计师就超出可接受差异额的150万元询问了管理层,并对其答复获取了充分、适当的审计证据。(5)A注册会计师在审计过程中未提出审计调整建议,已审财务报表与未审财务报表一致,因此认为无需在临近审计结束时运用分析程序对财务报表进行总体复核。要求:针对上述第(1)至(5)项,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由。
A股份有限公司为增值税一般纳税人,适用的增值 税税率为13%,2019年1月,A公司拟为管理部门自 行建造,为此发生以下经济业务: 1、购入工程物资一批,价款为800000元,支付的 增值税进行税额为104000元,款项以银行存款支付; 当日,领用工程物资585000元(不含增值税) 领用企业自产产品一批其账面成本为420000 元,未计提减值准备,售价和计税价格均为600000元 3:领用生产用原材料一批,价值为80000元, 购进该批原材料时支付的增值税进项税额为10400元 4、辅助生产车问为工程提供有关的劳务支出为 60000元 (不考虑相关税费) 5、计提工程人员工资215600元 6、6月底工程达到预定可使用状态,但尚未办 理竣工决算手续,工程按暂估价值结转固定资产成本 7、7月中旬,该项工程决算实际成本为1400000 元,经查其与暂估成本的差额为应付职工工资 要求:1、编制购建办公楼相关的会计分录 (分录中的金额可以用万元表示)
改造工程是三栋连一起的综合楼,为A,B,C栋,工程另外还有前期费用,是不是要把前期费用合在固定资产原值一起计?三栋要如何分摊记固定资产?还是三栋可以合记为一个固定资产为综合楼共多少钱就好?
那你这里如果说是有三栋的话,你固定资产就分别确认。
分别确认,分别分摊处理。
但是前期费用也有一部分还没有支付?是不是等支付后再按原来分摊方法再分摊入固定资产?
不用,你财务会计在发生的时候就放到在建工程,同时确认为负债了。并不必须等到支付的时候再确认。
老师,欠款部分我现在还没记入应付帐款,能不能先把已列入在建工程的数额转固定资产,等欠款部分支付后再增加固定资产?
也可以,你这个处理也是可以的。
老师,我是说欠工程款部分,即是入在建工程科目与财政审核价的差额200万也可以先不管它吗?先按在建工程的数入固,暂不按财政审核价入固可以吗?
原则意义上讲,你肯定是按照权责发生制,要把这200万钱放进去的。
你是说工程款200万一定得先记应付帐款,不能等付清后再增加固定资产吗?一定得先按财政审核价入固吗?前期费用欠款部分就可以等付清后再增加固定资产是吗?
因为现在行政单位他也是用财务会计权责发生制,况且你这个已经审核了,那么这个200万你是要先放到固定资产。
老师,在建工程中已付工程款300万,已付的前期费用100万。财政审核价500万,欠工程款200万。分录是不是 借:在建工程400万,借:应付帐款200万,贷:固定资产600万 ??
错了,借贷要反过来
还有,转固是不是要附财政局意见书和工程决算书?
你应该是借固定资产600万。贷应付账款200万,同时在在建工程400万。
老师,转固时,填报固定资产卡片中固定资产取得时间是指工程竣工验收时间还是入帐时间?
按照入账时间来填写就可以了。