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2020年1月,乙公司准备自行建造一座厂房,发生以下业务: (l)购入工程物资一批,价款为50万元,支付的增值税进项税额为6.5 万元,款项以银行存款支付; (2)至6月,工程先后领用工程物资50万元; (3)辅助生产车间为工程提供有关的劳务支出为5万元; (4)计提工程人员工资17万元; (5)6月底,工程达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算手续,工程按暂估价值结转固定资产成本; (6)7月中旬,该项工程决算实际成本为78万元,经查其与暂估成本的差额为应付职工工资。 要求:编制丙公司相关的会计分录。(答案中的金额单位用万元表示)

2021-09-21 19:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-21 19:06

你好,稍候,稍后回答你

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齐红老师 解答 2021-09-21 19:16

借:工程物资 50 应交税费-增值税-进项 6.5 贷:银行存款 56.5 借:在建工程 50 贷:工程物资 50 借:在建工程 5 贷:辅助制造费用 5 借:在建工程 17 应付职工薪酬-工资 17 借:固定资产 78 贷:在建工程 72 应付职工薪酬-工资 6

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快账用户5024 追问 2021-09-21 19:19

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-09-21 19:21

不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦

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你好,稍候,稍后回答你
2021-09-21
你好,同学 1借,工程物资500000 应交税费-增值税进项65000 贷,银行存款565000 2借,在建工程482300 贷,工程物资482300 3借,在建工程64000 贷,原材料64000 4借,在建工程50000 贷,辅助生产成本50000 5借,在建工程95800 贷,应付职工薪酬95800 6借,固定资产692100 贷,在建工程692100 后面是不是有问题,该项工程决算实际成本为80000元与结转的相差太大
2022-06-06
同学您好 1、 借 工程物资  500000    应交税费——应交增值税(进项税额)65000   贷 银行存款  565000 2、借 在建工程 400000           贷 工程物资  400000 3、 借 在建工程 64000    贷  原材料 64000 4、 借 在建工程 50000   贷 生产成本  50000 5、 借 在建工程 95800   贷  应付职工薪酬  95800 6、 借 固定资产 709800   贷 在建工程 709800 7、 借  固定资产 90200    贷 应付职工薪酬 90200
2022-05-13
你好需要计算做好了给你
2022-10-26
同学你好 1; 借,工程物资500000 借,应交税费一应增一进项65000 贷,银行存款565000 2; 借,在建 工程450000 借,原材料50000 贷,工程物资500000 3; 借,在建工程64200 贷,原材料64200 4; 借,在建工程50000 贷,生产成本50000 5; 借,在建 工程95800 贷,应付职工薪酬95800 6; 借,固定资产450000加上64200加上50000加上95800 贷,在建 工程 折旧 折旧额=(450000加上64200加上50000加上95800减75000)/30/12*6
2021-04-20
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