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25.20x9年10月31日,甲公司与乙公司签订合同,委托乙公司代销 H 商品100件,单位成本为700元,单位代销价格为900元;合同规定,乙公司无法售出的商晶可以退还给甲公司。20x9年11月25日,乙公司将 H 商品全部出售,收取不含增值税的价款100000元,增值税13000元:20x9年11月30日,甲公司收到乙公司交来的代销清单,并给乙公司开具増值税专用发票;20x9年12月1日,甲公司收到乙公司支付的代销商品全部价款。要求:根据上述资料分别编制甲公司与乙公司的会计分录。

2021-12-08 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-08 11:03

你好,需要计算做好了发给你

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齐红老师 解答 2021-12-08 11:10

甲企业 借发出商品70000 贷库存商品70000

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快账用户5756 追问 2021-12-08 11:10

好的,麻烦老师把中间计算过程一起发给我

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齐红老师 解答 2021-12-08 11:11

借应收账款113000 贷主营业务收入100000 应交税费应交增值税销项税13000

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齐红老师 解答 2021-12-08 11:12

错了上边的分录 甲借银行存款101700 贷主营业务收入90000 应交税费应交增值税销项税11170

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齐红老师 解答 2021-12-08 11:12

借主营业务成本70000 贷库存商品70000

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齐红老师 解答 2021-12-08 11:13

乙公司 借库存商品90000 应交税费应交增值税进项税额11170 贷应付账款101700

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齐红老师 解答 2021-12-08 11:13

借银行存款113000 贷主营业务收入100000 应交税费应交增值税销项税13000

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齐红老师 解答 2021-12-08 11:13

借应付账款101700 贷银行存款101700

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快账用户5756 追问 2021-12-08 11:17

老师,是应该从您发错了的那个下面开始看嘛?就是上面的所有分录都是错的,下面才是重新开始正确的

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齐红老师 解答 2021-12-08 11:18

甲借银行存款101700 贷主营业务收入90000 应交税费应交增值税销项税11170 2021-12-08 11:12:27 已读 借主营业务成本70000 贷库存商品70000 2021-12-08 11:12:40 已读 乙公司 借库存商品90000 应交税费应交增值税进项税额11170 贷应付账款101700 2021-12-08 11:13:26 已读 借银行存款113000 贷主营业务收入100000 应交税费应交增值税销项税13000 2021-12-08 11:13:45 已读 借应付账款101700 贷银行存款101700

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快账用户5756 追问 2021-12-08 11:19

老师,有中间详细的计算过程吗?

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齐红老师 解答 2021-12-08 11:20

你具体那一个数字没看懂? 题目是没有计算,数字都是直接告诉的

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你好,需要计算做好了发给你
2021-12-08
你好,分录较多,做好发给你
2021-12-13
同学您好,甲公司处理, 20*9年10月31日, 借:发出商品   70000    (700*100)    贷:库存商品   70000 20*9年11月30日, 借:应收账款   101700    贷:主营业务收入   90000    (900*100)           应交税费—应交增值税(销项税额)   11700   (90000*13%) 借:主营业务成本   70000    贷:发出商品   70000 20*9年12月1日, 借:银行存款   101700    贷:应收账款   101700 乙公司处理, 20*9年10月31日, 借:受托代销商品   90000        贷:受托代销商品款   90000 20*9年11月25日, 借:银行存款   113000    贷:主营业务收入   100000           应交税费—应交增值税(销项税额)   13000 借:主营业务成本   90000    贷:受托代销商品   90000 借:受托代销商品款   90000    贷:应付账款   90000 20*9年11月30日, 借:应交税费—应交增值税(进项税额)   11700    贷:应付账款   11700 20*9年12月1日, 借:应付账款   101700    (11700%2B90000)    贷:银行存款   101700
2021-12-10
你好,分录较多,做好发给你
2021-12-13
你好,分录较多,做好发给你
2021-12-13
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