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请问下对方9月开的票我已经入账跟认证,他11月说开错了,发票号码对不是,重开了一张正数跟负数过来,9月的票拿回去了。请问我要怎么做账?认证那里11月又有信息了,请问还是抵扣认证么?

2021-12-07 16:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-07 16:26

同学你好 可以勾选抵扣的

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快账用户7474 追问 2021-12-07 16:27

问题我9月已经抵扣了

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齐红老师 解答 2021-12-07 16:36

你之前抵扣的红冲就行了

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快账用户7474 追问 2021-12-07 16:37

怎么冲不会

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齐红老师 解答 2021-12-07 16:44

之前的分录咋做的

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快账用户7474 追问 2021-12-07 16:47

问题之前发票不在没事?那税那里呢?

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齐红老师 解答 2021-12-07 16:57

同学你好 这个没有发票直接调增

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同学你好 可以勾选抵扣的
2021-12-07
您好,把票给对方,然后你复印留底就好
2021-09-07
这个可以对方去勾选抵扣这个下面撤销确认统计,撤销勾选
2020-12-04
你好,你自己开红字信息表就可以的。
2022-07-08
同学您好,负数发票就做和上月一样的做,金额是负数就可以,然后再做一个正数的分录
2022-05-08
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