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老师你好,9月份工资计提的是借:管理费用 123贷:应付职工薪酬123实际发放的是:借:应付职工薪酬薪酬123 贷:银行存款123,这中间实际扣的有个人所得税,这该怎么调账呢

2021-12-06 15:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-06 15:10

借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资借应付职工薪酬工资贷应交税费,个税借应交税费,个税贷银行。

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齐红老师 解答 2021-12-06 15:10

申报个税的时候按照应发工资给他申报,也就是包含个人负担的社保。

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借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资借应付职工薪酬工资贷应交税费,个税借应交税费,个税贷银行。
2021-12-06
同学,你好 个税扣了多少?
2021-12-07
同学你好,第一个是正确的;
2020-10-19
同学您好!正确的分录是这样的 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2020-10-19
借应付职工薪酬, 贷其他应付款法人。如果他发下去。
2023-10-18
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