那你相当于就是开票开重复了,那么你现在的话开一个负数发票,把之前多开的冲,开负数发票的时候,就减少你当期应该交的税。
老师您好,我们公司以前物管费都是一年开一次发票的,去年十二月份开了前面十一个月的发票,然后今年一月份缴纳了去年12月份的物管费之后,我们就换物业公司了,所以现在原物业公司觉得我们一月份缴纳的唔物管费128太低,所以就不给我们开票,只给了收据,拿到收据我当时书挂在其他应收款这家公司,现在一年又快过去了,如果对方坚持不给我们发票,而我们也不能因此和他们关系闹僵,因为金额很小,那我这边怎么来冲这笔应收款比较好呢,对方说可以给我们停车费那种手撕发票
10月份对方以个人名义买了我公司的货物113000元,并且以个人账户付的款。我10月份做了无票收入。11月份对方又让以他们公司的名义开票113000,公司出纳不知情的情况下就又给他开了113000元,开的他们公司抬头。我现在做11月账时发现不对,这样不就相当于我公司确认两次收入,交两次税吗,这种情况我应该怎么处理呢?
公司购买办公家具,支付了两笔款项,第一笔公司账户转款给A公司,但是对方却用他名下的其它公司给我开了发票,第二笔账款给B公司,但是对方却用他名下的个体户(11月已经注销了)开票给我,这样的话我转款给对方的公司名称和发票上的都对不上,做帐的时候没法借贷做平,这种情况是要求他们重新开票吗?除了重新开票,还有其它的方法吗?发票是8月份开给我的
你好,老师,我公司一般纳税人,2020年11月正常接收增值税发票一份,当月认证,后期支付一次款项,现在2022年这个月到了支付尾款时间了,但是我们的供货商说是这个发票的开票商现在他不好拿到货款,要求我支付到他个人账户上,这个情况怎么处理。(供货商和开票商是合作关系不是一个人)
我有个问题,就是八月份打多了一笔钱,5万,打了两次,一次应该付的,后来老板在我不知情的情况下又打了,当时他说这笔钱当做是货款,实际是对方已经退回到她的私人微信上面,就相当于供货商并没有多收。九月要支付这个供应国10万,老板私人打了五万,就是八月多转的那笔钱,公司只需要打5万,不明白怎么做账,有点绕
请说明负债与所有者权益有哪些相同点与不同点
税务局推送的红利账单不对,企业申报的数据是对的,会有什么风险
老师,是小规模的,现在我这个月需要开12万(因为每个季度只能开七万),然后公司注册地是深圳光明,要拿合同去税管员申请发票的,是可以在罗湖区税务局的吗?现在问就是需不需要去到光明那边呢。
汇算清缴补税后,怎么做分录,小微企业,小企业会计准则
老师有一个这样的问题,在做汇算清缴业务招待费这一块的调增时有遇到的,原本公司的业务招待费要调整,但是有一张招待费的发票,他的发票使用年限是在23年止,这个金额我是还需要重新再调整一次,还是它的调增,就含在业务招待费的比例中。
自然人电子税务局里个体经营所得成本费用今年咋录不进去了呢?往年是随便写个数就行的
房产中介公司,通过贝壳网平台给个人出租一套房屋, 中介费1000元,需支付贝壳平台300 , 公司实际租赁收700元 。这700 确认为我们单位的收入,还是1000确认为我单位收入
退休人员再上班,和员工一起发工资,个税按多少交,合同怎么签。
老师好,上月有笔社保计提,缴纳写错了,本月已经退回了,本月做凭证的时候就是红冲上月计提,缴纳的金额,就是说数字是负值的,对吧
出售30%,为什么不是6000-(2400-1500)×30%呢?
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我10月份没给他开票,做的无票收入,但是也交税了,就相当于开票了是吗
他如果说你做了无票收入的话,后面又开票了,那你的无票收入就应该做减少按复数处理。
就是说无票收入做一个冲减主营业务。
我10月在用友系统里,做了一个个人的销货单,和一个个人的收款单。做账是,借:应收账款–零售,贷:主营业务收入,应交税费–应交增值税(销项)。我11月开票后,具体怎么在用友里做账呢,我冲减10月的无票收入,借:主营业务收入,贷什么呢
开票的时候就不用做账务处理了,因为你之前已经做过收入了。如果说你开票在做账务处理,你就做重复了。
我开了发票不做账务处理能行吗?开票资料里都有这张票啊!
因为你在前面已经做了收入了,就相当于之前是没有开票,现在只是把这个收入开发票,你就不用做账。
您这种说法税务那边能行吗?是正规的做法吗?后期审计能说的过去?我们的账是要对外的
这个不影响,这个是正常情况,你这种情况是实际工作当中,他都会存在的,你并没有少交税,税法这边也是过得去的。
那我报税的时候怎么报呢,和系统带出来的数不一致啊
并没有不一致啊,你之前按照未开票收入申报了,现在开票的时候,你开票收入增加,未开票收入减少,你整个的销售额是不变的。