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老师,我本月收到货款1000但是次月开的发票怎么入账

2021-12-05 21:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-05 21:16

借:银行存款,贷:应收账款 借:应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-增值税 销项

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快账用户2439 追问 2021-12-05 21:54

好,如果法人垫付了当月货款当时次月报销时,需要结转成本吗? 收入也是次月才确定的

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齐红老师 解答 2021-12-05 22:30

如果已经销售货物就要结转成本

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快账用户2439 追问 2021-12-05 22:32

老师,关于确定收入和结转成本,我有几种情况,请老师帮忙确认。 1.当月法人个人支出采购和劳务费,当月做了借应收账款,贷其他应付款,次月才报销,但是当月确认了收入,是当月结转成本还是次月? 2.当月支出了,次月才确认收入和报销,结转成本是当月还是次

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快账用户2439 追问 2021-12-05 22:44

老师,在吗?

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齐红老师 解答 2021-12-06 07:52

实务中一般是是按发票确认收入结转成本

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2021-11-28
当月正常入库。领用正常结转。领用正常结转成本。
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学员你好,当月入账结转,发票回来后贴回上月凭证
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