借:银行存款 贷:应收账款 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项
用友u8如何取消24年1-12月存货核算的结账,我只能取消12月的,再以11月30进去,就取消不了11月的,说是当前业务日期2024-11-30不在本会计月2024/12月内,不能进行此操作,我想取消这些月份的结账,修改辅材出库的凭证
4s点拜访明确信息的车辆属于要约还是要约邀请
50w的货除以1.3是实付款384615,或者实收他50万元返给他15w的货,这两者公司收益一样嘛?但是每年他流通的货就是50w,反货的话明年拿货就是35w,所以长期合作两者受益其实一样对吗
一个客户正常50w的货一年,反货30%,结算的话除以1.3和反她15w的话利润一样嘛,如果反货明年他就拿35w的货,所以两种结算方式按照长期合作公司的利润是一样的嘛
请问造价咨询费是依据什么文件可在土增税扣除
你好,我想问下是不是按照小企业会计准则的审计报告没有所有者权益变动表
跨年度怎么调账?12月一笔收入借:银行存款(金额正确)贷:应交税费(多计提1块钱)导致收入少计提1块钱。跨年度怎么调账?
客户实际是8000元,让我开了13,000元。对公走了13,000,私下他要退我多少钱?
老师,我2024年年末本年利润是负数亏损的,但是我有10万业务招待费,没有收入,因为年度亏损的比10万多,所以我汇算清缴企业所得税后也不需要缴纳企业所得税吧?那我还需要做会计分录吗?以前年度损益!怎么做?我还需要按照汇算清缴的表利润额去更正年报的财务报表吗
凭证附件单独成册封面具体怎么写
不用结转成本吗
还是在购材料时结转
那我这月付了款但是次月收到的发票呢?
你在次月销售的时候结转存货成本啊
这个结转成本是做在哪里呀,不是做在商品入库里面吗?购买材料入库时
借:主营业务成本 贷:库存商品
你在次月销售的时候结转存货成==这个怎么做呢? 借:主营业务成本 贷:库存商品 ==这个什么时候做
就是在次月销售的时候做啊
那我一直都是在购买材料入库时做的,怎么办
哈哈,是谁教你那么做的啊?收入要和成本匹配的哈
之前的老师,教我的,那麻烦告知一下,买材料和销售各完整分录是
购买材料 借:原材料 贷:银行存款
就完了吗?
老师,那我当月支付了货款,次月收到发票怎么入账?
建议你把初级实务复习一下哈。