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老师,请问收入部分当月收款了,也开出发票了,但是成本部分是当月付款,但是次月收到发票的,这种情况我是要暂估收入成本吗,等次月再做实际的收入成本?

2022-04-10 14:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-10 14:42

您好 这种情况是要暂估收入成本

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您好 这种情况是要暂估收入成本
2022-04-10
同学你好 当月结转成本 2.是次月
2021-12-08
对的是的,需要的红冲暂估入库,然后红冲结转的成本在做发票入库,发票结转成本。
2022-07-11
嗯嗯,可以的,没问题的
2023-11-12
当月法人个人支出采购和劳务费,当月做了借应收账款,贷其他应付款,这个是这笔业务的分录吗?
2021-12-05
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齐红老师 | 官方答疑老师

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