您好,红字冲回计提分录即可
老师,公司去年有笔管理费用还没收到发票先入账了,款也没付,分录借:管理费用,贷:其他应付款。今年汇算清缴的时候也没取得发票,所以做了调增,现在已经确认了这个业务不做了,请问我会计账务上怎么处理
想请教个问题,就是我现在遇到这样一个问题,一个员工来报销一个项目的款,这个项目完工是19年就完了,前期他是借了2万备用金,现在来报销24500元费用,上月是付了他4500元,扣除他备用金后余额,但是账上没有做这个2万的备用金,这个我现在来补,怎么补呀,是用以前年度损益调整这个科目吗?不会用这个科目,还是有其它的方法
晚上好老师,有个问题麻烦问一下,关于以前年度的问题,2009年有一笔管理职工教育经费科目,后期到2010年这个科目停用了,不让有余额,之后自行把这个科目调到了应付账款里,现在这个应付账款已经有5年以上了,现在要是清理。账务处理得怎么做?
请问老师有个问题想问一下,我单位2021年个人所得税申报表已经申报了,并且已经计入当期成本,只不过实发工资没有发放,因为单位没有钱支付,现在有个员工不愿意申报2021年汇兑清缴明细表,因为需要缴纳个税,专管员让我去大厅更改申报,我已经更改过来了,不过牵涉跨年度申报牵涉年报问题我想问账务怎么处理牵涉利润分配.以前年度损益调整还有应付职工薪酬,那账务怎么处理,我把工资表发给你一下,应付工资科目明细怎么做/,
我想请问你一个问题 ,第一个就是2023年应付职工薪酬期初余额有个238840,我昨天才查出来,是2021年5月份计提了一笔143840,6月份计提了一笔95000,因为没有发放,去年汇算清缴的时候已经调增了,但现在这2笔实际上是不可能再发出去了。 2022年目前还没有汇算清缴,但是2022年四季度是有盈利的,已经缴了一点所得税了。我现在应该怎么做这个账务处理呀? 麻烦你有空的时候回一下我,谢谢你了[微笑]
不是很懂 成本转权益法 跟留存收益有什么关系。
工会经费的预算报多了,怎么办,是可以在每年的10月调整吗?
老师您好,1.我们是小规模公司,麻烦您看一下报表勾机关系对吗?有什么不合理的地方吗?2.刚接触会计行业。很多不懂得地方,请指教
2025.1收到2024所得退税300,请问分录如何写
霉菌会计行业能被AI代替吗
单次维修劳务费用单位报劳务所得注意事项
老师你好,我们是汽车销售公司。现在发现2024年5月多做2万元收入,我现在想在2024年12月做调整凭证。现在的问题是:2024年见过所得税,为了利润不变,如果收入减少,成本也要相应减少,这样会影响库存商品。 我应该怎么调保证利润总额和库存商品都不变呢?
请问会计学堂有没有,像他们说的会计大招,背的那种
老师,结转成本时,有一张发票还没收到,应该怎么做分录呢
由于申报应交税费城建税的时候没有享受减半征收,直接就提交报表然后扣费成功了,后期税务局要求必须享受导致多交了3.77元,这3.77元怎样做会计处理呢
现在这个应付账款调过很多科目,职工教育经费只是一部分。我现在不知道怎么处理了
您好,那您需要梳理历史数据