可以的,本期收入少填写。
您好,老师,我这个月申报10月份社保的时候,在销售收入那栏填了含税的金额,本应填不含税的收入,多填了,是否在下个月申报的时候少填就好了?
老师,我这月12月4号发放11月份的工资,然后我申报个税系统的时候有一个人的个税申报错了,多申报了个税,这个怎么办
老师,10月和11月漏报个税了,而且超过5000了,是不是要更正申报,过了征期还可以更正申报么,如果不更正申报可以在12月份一起报3个月的工资额么,就是比如10月份工资3000.11月份4000.我在12月申报的时候可不可以把3个月的工资数加一起申报,例如申报10000.然后减去15000的费用呢
老师,您好,我在11月份申报10月份个税的时候多申报了,交税交多了,这个月我申报11月份个税的时候,可以少申报一点吗,就是把收入调减一点或者我正确的应该怎么做
您好,老师,我问下,我10月份的个税还没有报,但是我又测了11月份的工资表,加了20几个新人,我现在报10月的个税的时候,提示我加的这20几个新人必须填写工资薪金。但是我又不报在10月份的个税了,加的这几个我要报在11月份的个税里,我能不能10月份把这几个人加上0申报呢???有啥影响吗?还是我把这20多人删除掉,先把10月份的个税报掉,等报11月份个税的时候在加上???哪样做适合?
你好,企业在新增员工的时候,提示该员工相同身份证号码有两个姓名,后查明原因为员工改名的,已去税务办理好,但是企业个人所得税系统还是提示人员报送不成功,该怎么处理
税务让自查,我看了以前会计做账发现是,结转库存商品,主营业务成本多结转了,19万
不是的,申报结转朱主营业务成本多结转了
2022年的成本多结转了,利润为负数,税务查账怎么补?
资产负债表货币资金与现金流量表现金余额不一致
工会有独立法人资格证,只是当时是以内设机构开立的,也可以开主体单位名字,然后由工会做账吗?
3.收到C公司投入营业厅一间,协议作价400000元,未取得增值税专用发票
请问工会以内设机构开立的账户,账户名是公司全称➕工会委员会,但是网银手续费发票只能开主体单位的名字,这种可以吗?
梅兰竹菊电器公司因管理不善丢失一批原材料,该批材料实际成本100000元,增值税税额13000元
我原来的纸质发票找不到了,怎样在手机上找电子发票
好的,那这个月是不是相当于给员工发11月工资的时候就多发了(也就是上个月多交的税的那部分)
你好,那你得看下你账上多发吗?有些事少发了,多申报。
上个月人事那边做错了,按照错误的工资给员工发的以及申报个税的,工资多发了后来每个员工都退回到我们公户了,但是这部分多发的工资以前交了税了
把我都搞晕了,不知道到底怎么处理和理清了
你好,那你们现在少申报就可以的,本来应该是申报500块钱,你现在只需要申报200块钱就行,300是上一个月或申报的,但是发放的时候还是按照500来发放。
就是做账的时候还是正常的来做,比如实际发放工资的时候,借应付职工薪酬贷银行存款、应交税费-应交个人所得税(这里的应交个人所得税按照正常这个11月份的收入来计算,只是在做个税申报的时候把收入减少一点,让最后减少的个税正好等于上个月多扣的部分就行了)是这样吗,老师
哦对的是的是这么做的。
那附件不就有问题了,比如说我贷应交个人所得税的时候是500元,但是后面实际扣的时候是借应交个人所得税300,贷银行存款300,这样不就不平了?
你好,你账上还是正常做 只不过是申报的时候少,那你上一个月有错误的时候,你怎么可以这个月有错误就不允许了。
现在修改只是你的年累计是一致的,当月和明细核对的时候是不一致的。
谢谢老师,老师这句话没懂“那你上一个月有错误的时候,你怎么可以这个月有错误就不允许了。”,是说我上个月计提收入的时候计提多了,这个我把多计提的部分这个月给他冲红
你上一个月不是没有错误,比如他固定的工资是500 借管理费用,工资500 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资600 贷应交税费,个税100 银行存款500
退回来,借银行存款贷,应付职工薪酬100。
并没有多做 只不过是你申报的时候填写的是600。