对的,你先填好信息才会弹出来的
老师,请问下每个月给员工算工资扣除个税的时候,是先把信息填入自然人系统后根据自然人预扣预缴的数据来给员工扣除个税,还是先在工资表中把个税先计算出来,然后再去跟自然人系统核对呢
老师,请问下新员工做个税申报,专项扣除的信息是不是要在个税APP里由个人先填写,然后在个税系统才有数据的?
老师,请问一下,我们的员工用个税APP填报了个人专项附加扣除信息,为什么我的个税系统下载更新后还是看不到对方填报的信息呢
是不是先要在个税申报系统上进行人员信息采集报送后,员工才能在手机上填写专项附加扣除,选择扣缴义务人
老师,在个税做了专项附加扣除,公司报了个税,然后自然人电子税务局扣缴端的个税专项附加扣除信息采集是不是就会有员工的信息?还是说要在员工个税APP里选择公司才能有信息显示
我们公司受让了一家别的公司的股份, 占股份30% 0元,还需要做分录吗。
生猪买卖交易,外省购买了生猪,到本省来进行售卖,未取得检验疫证,在本地开的检验证,怎么做账务处理,税务上有什么风险
老师,婚庆公司预收账款要按客户设置二级明细科目吗
现在是电子发票,专票写一个名字,一个税号可以吗?
请教一下,非常感谢!烦请详细解说一下,辛苦啦! 1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。 3-对于第一题,预收到货款装修费440000及相应的预缴增值税8800 的相关会计分录应该怎样写?,非常感谢!
你好,老师24年第3季度报税的时候,收入表中会计漏填交的税金金额,怎么办呢
汇算清缴时想把利润增加100万,怎么调整
老师我是做资金凭证的,我们用的金蝶云星空,按说应收账款科目余额表本期发生额的借方应该等于我的银行流水的收入呀,我的为啥不等于
借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费 增 销项 银行存款 借银行存款 贷应收账款 上边银行存款 和下边 银行存款 账户是平的么 最上边的银行存款是 运输费等 账户怎么能平? 您好,第1个分录不存在银行存款,这是我们应收客户的分录, 应收客户的分录怎么理解 您好,销售给客户是我们 要收款,不是付款,付款是付给供应商、 借:应收 贷:主营业务收入 销项税
老师婚庆公司账务具体怎么处理啊
员工之前应该在别的公司已经填过了,怎么没有呢?
你看看你还能填吗
是不是要新员工在个税app里与新企业关联了才能查到他的信息?
看一下任职受雇信息有吗