这种情况你只有联系你当地的税务局,后台给你变更。
增值税申报表33栏那应该去0元,但是发现有很大的金额在那,现在涉及到多交增值税退税的事,税务局现在咬着税报表上显示我是欠税的,我查了下2016年2月到5月27栏和30栏是没有数,这个要怎么调整?
老师您好,我在2021年11月1日的时候提交了升为一般纳税人的申请,然后选择的是次月生效,也就是2020年12月1日生效,但是今天打开电子税务局申报系统的时候发现已经出现了按月申报增值税的报表,上面显示的是小规模纳税人的报表,截止日期是15号,这个不应该是1月才出现我申报才对嘛 不知道为什么这个月就出现了,老师那我申报还是不申报
老师,请问一下因为自查,调整2020年12月增值税申报表,调整后有增值税要交,已交。但是在2021年1月的申报表33拦上就会出现这笔调整后的税款为欠税税款,请问2021的1月底申报表要怎么处理,这个欠税金额才不见
网上说纳税调整栏只有税务局查账后需要调整账目才需要填写 我们公司2021年年末有一笔预收账款挂账 没做收入 没开发票 而是在2022年4月份做了收入开了发票 税务局查账说是收入延迟交税了 要补滞纳金 现在需要更改增值税申报表 我就想是不是需要在2021年12月份申报表里的纳税调整栏填写收入正数 在2022年4月份申报表里纳税调整栏填写负数 ?因为毕竟我2022年四月份开了发票 交了税了
税务通知21年12月有免税项目,需要调整21年进项税额转出,我们21年12月有留抵税额,所以导致修改了21年12月-23年12月增值纳税申报表,22年4月补交了500多增值税和滞纳金,2023年9月补交附加税30多元,但是是24年12月扣的税款,请问这种情况24年怎么调账?21年-23年的账务和报表还需要调整吗?若以前年度的账务和报表不需要调整的话,账上和增值税报表数据就不一致了,这样可以吗?
所得税汇算清缴研发费用优惠表中48行怎么算
老师,您好!“项目物业租赁年收入”是43000元,都应该缴纳什么税?缴纳的税率是多少?
老师 已经离职的员工联系不上 怎么做2024年的汇算清缴啊??
23年费用发票计入24年所得税汇算需要调增嘛
企业从地下提取卤水,晒制出原盐直接卖,要交什么资源税,怎么计算税额
老师,销售费用帐上是10万,如果有3万是没有票的,是不是直接填表104000表的销售费用7万,还是填10万,然后在纳税调整A105000表再填?
老师您好,个体户35万元利润一年需要交多少税?
微信有许多支出帐单咋不显示
增值税收入和企业所得税收入相等吗?视同销售收入也交企业所得税吗?
税务提醒有一张去年的专票异常,前期已抵扣需要在本期做进项税转出,怎么账务处理