同学你好 ,16年的报表数据,除非能拿出从2月份开始,每个月的申报表,一直到现在的,来证明申报的数据,要不然,税务局网上的报表数据,弹出来和你们的这个对不上;也是要缴这个税的。
老师我想问一下 本月应该缴纳的增值税是700,但是实际申报的时候数据填错了,缴纳了八百,事后发现及时去税务局更改了增值税申报表,多缴纳的100也申请了退税,在记账的时候,那100应记在哪里,暂时现在还没有收到多缴纳100的退税
增值税申报表33栏那应该去0元,但是发现有很大的金额在那,现在涉及到多交增值税退税的事,税务局现在咬着税报表上显示我是欠税的,我查了下2016年2月到5月27栏和30栏是没有数,这个要怎么调整?
请教个问题:我是个体工商户,2020年四季度开了张货物劳务的票,四季度的时候增值税税务登记那只登记了信息服务类,没有登记商业的税目,我于2022年1月4日登记了商业的税目。现在增值税及附加税申报表上货物及劳务列第11栏自动显示有数第21栏显示为0,能报存。把21栏塡上数保存显示“本期未达起征点免税额应等于第11栏未达起征点销售额乘以征收率,并且允许1角钱误差!”样式的提醒。我现在怎样报,如果找税务,找那个科
12月份增值税申报表已经申报,但是年终审计2月份的审计要求将一部门进项税额转出,那么我这个增值税申报表可以不去大厅更正,把这个转出数填到2月份的增值税申报可以吗,我们现在进项留抵很多,还没涉及到缴纳增值税
老师,增值税申报表中的税费缴纳部分,帮我看下我有没理解错误的。 第30栏本期缴纳上期应纳税额:是不是填的就是3月实际缴纳的增值税金额;31栏本期缴纳欠缴税额:是不是填写3月缴纳之前欠缴的税额:但3月收到了2月和1月之前缴纳的前期欠缴税额的退税,那这块是不是要正常填负数;(因为现在有延缓缴纳50%的,这延缓缴纳部分是不是就是我欠缴的税额; ) 填完以后申报表的第32栏的其中期末未缴税额与账上增值税贷方余额一致,第33栏的其中:欠缴税额就是之前延缓缴纳的增值税部分,本期应补税额就是当期应缴纳的增值税
装修费 一次性支付了8万,我能一次性计入费用不?不计入待摊费用,这样合理不
在支票背面收款人签章蓝签证。这是说的公司吗?
你好老师 帮我看一下, 我要统计18年度的应付账款余额, 怎么看? 数据是本年累计的借方余额29920.00吗? 本年累计的贷方余额是20130.00吗? 我要统计18年度的,应付余额是多少?
公司的法人是军人有没有创业补贴
你好老师销售商品,不含税价格60万,税率13% 增值税税额怎么算
公司一部分员工没有买社保,但报了个税,做了工资表,这个对公司来说有什么风险没,风险大不大
我卖出了一件货,买家个人不需要票,直接转账我发货,物流公司希望我对公转账结物流费,我可以对公转物流费吗?
老师,税务年报怎么报呢?财务报表是不是填24年12月份的金额
老师,怎么在电子税务局查看自己的信息?比如是财务负责人,还是报税人?
这句话这是老师讲的我画的,未补寄钱,不得背书转让和提示付款。那甲是出票人,乙是什么人?丙又算是什么人?