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税务提醒有一张去年的专票异常,前期已抵扣需要在本期做进项税转出,怎么账务处理

2025-04-23 15:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-23 15:31

借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-增值税-进项转出

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快账用户5243 追问 2025-04-23 15:34

金额不大,按当期的怎么处理

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齐红老师 解答 2025-04-23 15:37

直接冲当前的成本费用

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您之前的会计分录是怎么做的?
2023-07-11
借:成本费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
2023-11-03
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额,如果实际有业务的话,账上不用调整的。
2023-04-14
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2023-12-11
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