您好,您补计提分录 借:税金及附加 贷:应交税费——印花税
老师,因为之前的会计印花税都没有计提,我是新接手的,这个月新做了一笔是借应交税费印花税,贷银行存款,应交税费是借方余额这种情况报税怎样处理?报表填不上负数。
老师,请问本年度1月份少计提了印花税,7月仍的报表才发现应交税费-应交印花税期末借方有余额,要怎么做账务处理?
老师 3月份的印花税计提少了,然后4月份财务又计提了一遍(以为之前的会计没有做)3月计提如下 借营业税金及附加 贷 应交税费-印花税 4月的时候计提印花税 并且银行支付了 ,这个账要怎么调呢
老师,23年年底没有计提印花税,光做了缴纳分录,导致年底应交税费-印花税 余额在借方。24年年初我做了一笔 借 未分配利润 贷 应交税费-印花税 。但是我发现资产负债表 未分配利润的发生额 不等于利润表的本期净利润。这样就做错了。该怎么做这笔分录?
老师,我2024年四季度计提印花税的时候多计提了0.01,今年导致这个月缴纳的时候应交税费-印花税有个0.01的余额,要怎么处理了
老师您好,我们是医疗器械公司,仓库购入货架,普票,一共6890,应该计入什么科目
货拉拉收款凭证低于500元的可以入账吗?可税前扣除不
固定资产期末为0,累计折旧有贷方金额,但是期末余额为0.那汇算清缴105080表怎么填呢
欧老师接我的问题,其他人别接
老师,请问下餐饮公司的水、电、暖气费记入管理费用可以吧?
老师,企业所得税主表股东投资人这里一直过不去,提示大于0小于等于1,这里怎么填
法人独资企业是交个人所得税还是企业所得税,如果是交企业所得税的话能否享受小微企业的所得税优惠政策
老师,我们已经竣工投产 但是一直没做竣工结算,因为是用的建筑公司资质,结算的话会有很高的税要交。但是现在要交房产税,计算成本也需要计提折旧,该怎么处理?
老师,我到哪里能查公司属于什么企业呢?大中小型
怎么查增值已勾选发票的明细呢?
好的,谢谢老师
不客气同学,祝好运!