你好把这个月结转到管理费用-其他就可以,摘要写领头调整
你好老师,我在申报2022年4季度印花税的时候,申报的时候都是正常的,但是亿企惠税扣款确扣了印花税滞纳金0.01元,我在电子税务局上税费缴纳里也没有查到这个滞纳金0.01元,这是什么原因呢!
老师我申报2022年第四季度所得税后,又报了印花税,之前报表里没计提这个印花税,导致所得税多交了,2023年1月做账要怎么处理呀
一月份缴纳了上一年第四季度的印花税 ,上年度中了的时候并没有计提这部分印花税,应该如何账务处理
计提实收资本印花税的时候多计提了,但是缴纳的时候是减半征收的,会计分录要怎么处理呀? 计提实收资本印花税 借 税金及附加 162.5 贷 应交税费-应交印花税 162.5 。缴纳实收资本印花税 应交税费-应交印花税 81.25 贷 银行存款 81.25 多计提的部分怎么冲销呀?
你好老师23年计提印花税0.52 1月份交税的时候扣了0.51,这多计提的0.01怎么处理啊
请问:资产负债表应交税费是负数怎么办?
请问老师,甲单位,2022年的时候,在工商公示准备办理注销,但是因为税务注销出现问题,导致工商注销也无法办理,2025年重新再办理税务注销,请问原工商做过工商公示了,请问2025年如果税务注销成功,工商注销还要做公示么?谢谢
请问老师,单位原来在甲市的A区办理税务注销,因为往来没有清理干净,注销失败,后来第二次又在A区办理注销还是失败,领导把税务转到C区,并且让把账上的往来和固定资产清理干净,请问老师,再去C区办理注销,会引起税务重点关注么?可以正常的办理注销么?
请问老师,单位要注销,账面有十几万的固定资产,请问是否要处理掉。
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
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借:应交税费-印花税0.01,贷:管理费用-其他-0.01
管理费用放在借方红字
这样对吗
你的会计发分录是对的这个