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老师,我2024年四季度计提印花税的时候多计提了0.01,今年导致这个月缴纳的时候应交税费-印花税有个0.01的余额,要怎么处理了

2025-01-10 13:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-10 13:55

你好把这个月结转到管理费用-其他就可以,摘要写领头调整

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快账用户1542 追问 2025-01-10 13:58

借:应交税费-印花税0.01,贷:管理费用-其他-0.01

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齐红老师 解答 2025-01-10 13:59

管理费用放在借方红字

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快账用户1542 追问 2025-01-10 14:02

这样对吗

这样对吗
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齐红老师 解答 2025-01-10 14:03

你的会计发分录是对的这个

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你好把这个月结转到管理费用-其他就可以,摘要写领头调整
2025-01-10
你好,这个你就到营业外收入。
2024-04-15
借以前年度损益调整,贷应交税费 借应交税费贷银行存款 借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整。
2023-03-03
同学,你好 不要紧的
2025-02-12
借税金及附加贷银行 可以直接做这一个的
2023-02-04
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