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老师 接单时运费4700,我这边付定金200,开票对方需要开4700,但是这个定金不退,其实这个是变相的讲价了,这个可以做现金折扣处理吗?还是需要怎么做账务处理呢?物流企业

2021-11-29 09:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-29 09:16

你好 ;   那你们后面收款 还是会收4700  ; 同时这个定金200是额外收取的不退是吗   

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快账用户9902 追问 2021-11-29 09:17

收4700 那个200不退

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齐红老师 解答 2021-11-29 09:17

你好 ;    不退还的话;  那你计入营业外收入 去 报所得税   

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快账用户9902 追问 2021-11-29 09:17

200是给对方的,类似回扣

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齐红老师 解答 2021-11-29 09:19

你好 ;  给对方的; 计入销售费用去核算; 让对方开票给你 ;       除非你合同约定了  回款在什么时间内给予多少 折旧比例   

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快账用户9902 追问 2021-11-29 09:25

没有票据的 就是对方要吃回扣

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快账用户9902 追问 2021-11-29 09:25

这样的话 就不能税前扣除了

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齐红老师 解答 2021-11-29 09:28

你好 ;  是的。计入销售费用 汇算调整  

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快账用户9902 追问 2021-11-29 09:30

那这个情况不是跟现金折扣类似吗?不能直接进财务费用吗? 还是说商品折扣只能用在商贸企业

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齐红老师 解答 2021-11-29 09:31

你好1. 这个不是现金折扣的 2. 这个是佣金返利了   

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快账用户9902 追问 2021-11-29 09:31

对 就是吃回扣嘛

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齐红老师 解答 2021-11-29 09:33

你好; 那就开票 的。  要么 没有发票   就汇算调整   

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快账用户9902 追问 2021-11-29 09:34

好的 谢谢

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齐红老师 解答 2021-11-29 09:37

么事的; 希望能帮到你   

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你好 ;   那你们后面收款 还是会收4700  ; 同时这个定金200是额外收取的不退是吗   
2021-11-29
您好!也可以直接做管理费用-其他里,不走应付职工薪酬,汇算的时候直接调增这种处理方法。
2023-06-19
你好!实际是300还是200美金?
2024-09-23
你多申报了100美金,同时这部分也开票了对吧,这部分你要计入到主营业务收入中去,冲减其他应收
2024-09-23
以下是处理这种情况的方法: 一、分析问题 出现差异的原因是多申报了 100 美金,导致应收账款多挂了 100 美金。需要调整账目,使其与实际情况相符。 二、处理方法 1. 冲减多申报的部分: - 借:主营业务收入 100 美金对应的人民币金额(假设汇率为 7,则为 700 元) - 贷:应收账款 700 元 2. 调整其他应付款-运费(代收代付): - 如果运费确实与多申报的部分有关,且需要调整运费的核算,可以根据实际情况调整其他应付款-运费的金额。 - 例如,如果多申报的部分中有一部分是运费的错误计算,可以冲减其他应付款-运费: - 借:其他应付款-运费(调整金额) - 贷:应收账款(调整金额) 3. 调整后核对账目: - 调整完成后,核对应收账款、主营业务收入和其他应付款等科目的余额,确保账目的准确性。
2024-09-23
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