这种情况可以进行以下处理: 一、调整账务处理 冲减多申报的 100 美金对应的应收账款: 借:应收账款 -100 美金(按汇率折算为人民币金额) 贷:主营业务收入 -100 美金(按汇率折算为人民币金额) 这样调整后,应收账款就与实际收汇金额一致了。 调整其他应付款 - 运费(代收代付): 如果运费的代收代付金额不准确,需要根据实际情况进行调整。如果确定运费多计了,冲减多计的部分。 借:其他应付款 - 运费(代收代付)(多计部分按汇率折算为人民币金额) 贷:主营业务收入(或其他相关科目)(多计部分按汇率折算为人民币金额) 二、向相关部门说明情况 如果已经向海关等部门多申报了 100 美金,应及时向海关说明情况,提供真实的交易资料和财务凭证,请求海关协助处理。 与外汇管理部门沟通,说明收汇金额与报关金额不一致的原因及调整情况,确保外汇管理合规。 三、加强内部管理 今后在处理外贸业务时,要更加谨慎,确保报关单金额、收汇金额和账务处理一致。 建立健全的内部审核机制,对报关单、收汇凭证和账务处理进行严格审核,及时发现和纠正错误
老师,我们是外贸出口企业,有两单报关单是CNF,实际业务也是CNF,但是报关单商品明细里的单价是FOB,没有把运费分摊到总价里,我需要做什么处理吗(例如:收汇金额和做账入账金额是200美金,报关金额是100美金)
老师,我们是外贸出口企业,有两单报关单是CNF,实际业务也是CNF,但是报关单商品明细里的单价是FOB,没有把运费分摊到总价里,我需要做什么处理吗(例如:收汇金额和做账入账金额是200美金,报关金额是100美金)
老师,我们是外贸出口企业,就是有两单CNF的报关单出现了一下问题 收汇金额和做账金额都是300美金(2100元),报关单总价是FOB价200美金(1400元) 做账分录是借:应收2100元 贷:主营业务收入 1400,其他应付款-运费(代收代付)700元 后边我多申报了100美金,这样报关金额和收汇金额就平了,但是账上应收就又挂了100美金,这样说不知道你看的明白不
老师,我们是外贸出口企业,就是有两单CNF的报关单出现了一下问题 收汇金额和做账金额都是300美金(2100元),报关单总价是FOB价200美金(1400元),开票金额200美金 做账分录是借:应收2100元 贷:主营业务收入 1400(开票金额),其他应付款-运费(代收代付)700元 后边我多申报了100美金,这样报关金额和收汇金额就平了,但是账上应收就又挂了100美金,这样有办法处理吗?该怎么处理呢?
老师,我们是外贸出口企业,就是有两单CNF的报关单出现了一下问题 收汇金额和做账金额都是300美金(2100元),报关单总价是FOB价200美金(1400元),开票金额200美金 做账分录是借:应收2100元 贷:主营业务收入 1400(开票金额),其他应付款-运费(代收代付)700元 后边我多申报了100美金,这样报关金额和收汇金额就平了,但是账上应收就又挂了100美金,这样有办法处理吗?该怎么处理呢?
老师,他个人工资6000,申报时要交个税30元,个税我们公司给他承担了,实发工资还是按6000给他发放,不扣他个税,请问发放工资时我要怎么做会计分录?30元个税计入哪个会计科目?会计分录写一下指导
A公司转出一笔名为B公司的管理费用给A公司法人怎么入账写会计分录
甲公司生产企业,为增值税一般纳税人,2024年6月生产经营情况如下:(1)采用分期收款方式销售自产货物一批,书面合同规定,不含税销售额共计1000万元,本月应收回70%货款,其余货款于7月10日前收回,本月实际收回货款300万元。(2)转让2019年5月购入的小型生产设备一台,从买方取得含税款20000元。(3)将生产出的新型设备投资于甲公司,该设备无同类产品市场价,生产成本为200万元。(4)购进生产用原材料A,取得增值税专用发票上注明的价款400万元。支付原材料的运输费用,取得增值税专用发票上注明的价款10万元。运输途中发生货物丢失10%。(5)购进生产用原材料B,取得增值税专用发票上注明的税额36万元。支付原材料的运输费用,取得增值税专用发票上注明的税额0.5万元。运输途中由于保管不善,原材料丢失10%;运输途中遭遇泥石流,原材料毁损15%。(6)员工境内出差,取得注明旅客身份信息的铁路客票,票面金额1万元,另取得未注明旅客身份的出租车客票1.03万元。(7)接受乙公司提供的员工培训服务,取得的增值税专用发票上注明的价款20万元。问题没完请等
老师,您好。我想向您请教一个问题,鸡蛋,是否是属于农产品?听说公司销售鸡蛋,可以不用开发票,是这样吗?
计提的税金附加的数是怎么来的?估算出来的???
小规模广告公司,购入6800元的切纸机的会计分录?
您好老师,我们给华帅商贸公司付款13440,他用洪霞调料公司给开的票13440,这个怎么做账啊
职工薪酬支出及纳税调整明细表里的职工福利费支出 的账载金额 、实际发生金额 、收税金额怎么填?
老师,一般开培训类发票是6个点吗
一般纳税人,当月只有进项没有销项。问题一:如果认证了进项发票,增值税月末分录怎么做?问题二:如果不认证进项发票,增值税月末分录怎么做?
冲减应收账款的话,那我发票是不是也要调整呢
因为开票是200美金,现在冲减应收,主营收入也相应减少了
收入减少那就要调整
账户调整还有其他方法吗
同学你好 这个没有了哦