您好!也可以直接做管理费用-其他里,不走应付职工薪酬,汇算的时候直接调增这种处理方法。
老师,你好!我们做内账,公司员工购买社保,个人部分公司代扣代缴,为了用“应付职工薪酬”核算公司每月的实发数,故直接把每月代扣的社保费直接入公司管理费用—社保费,因为就算是员工个人自己交的社保,也是从工资(应付工资)里扣的,员工没有另外掏钱出去,所以为了更好的了解每月实际发放工资数和每月从账户上实际缴纳的社保费,就不采用外账缴纳社保的处理方式“其他应收款—员工个人社保部分”,这样做内账可行吗?
老师,您好,上个月工资表错了,计提工资的时候多计提了1500,导致给员工也多发了1500的工资,但是后来员工把这个1500退回来了,我这个月做账怎么做呢,我是这么想的,当时我计提的时候是借管理费用21500,贷应付职工薪酬-工资215000;上个月员工把多发的1500退到公户了,多以做借银行1500,贷应付职工薪酬-工资1500,这样和本月发工资的时候借方的21500,两个一抵,应付职工薪酬就平了,可是之前我管理费用里面多了1500怎么办呢,还是我这样做不对?如果本月直接冲销多计提的1500,借应付职工1500,贷销售费用1500,那我收到银行的1500,贷方又什么呢,这两种方法感觉都有问题,求老师指点
您好,老师,股东代垫的职工费利费,还没有支付报销款给回股东,但是在账上做了挂账其他应付款,现在填职工薪酬支出及纳税调整明细表里面的职工福利费支出的账载金额就是应付职工薪酬-福利费的贷方发生额合计,老师,您今早跟我说实际发生额和税收金额不用填,但是明细表那的税收金额会自动调增为账载的那个金额哦,这种员工代垫的福利费,还没有支付给员工,而是计提,也是税前不让抵扣的吗?要做纳税调增吗?
本来公司要做股东变更,这个月已经帮新股东公积金增员了,也扣款了720,但是现在又谈崩了,做了减员,那这个720怎么处理呢,老板说算了,不要对方退钱了,那我账务上怎么处理啊,还需要做在应付职工薪酬吗?这种情况实际没有工资,也不好去个税申报。 是不是直接做管理费用-其他里,不走应付职工薪酬,汇算的时候直接调增?
请问老师,我还没来这家公司时账是给代理记账做的,23年4月5月6月来了一个员工想,发工资 代理记账没有给她做工资 也没有给她申报个税,发工资被记成了其他应收去了,我才发现,要帮她转成工资,我就借:管理费用一工资,贷:应付职工薪酬一工资 借:应付职工薪酬一工资 贷:其他应收款, 我就在23年12月份补报了工资 可是那个员工不愿意 因为个税APP上会显示日期不同,我就决定去柜台变更申报,这样对么?
粮油店小袋米改装成大袋米或者大袋米拆分成小袋米怎么写分录
店员当日存现金,不通过现金科目,直接借银行存款,贷收入,对吗?
老师,23年6月对公付款的一笔费用。后台开了普票,没人告诉我,现在才发现。一直挂着账呢。请问我现在可以入在25年1月吗?直接1月份记入管理费用-办公费9000可以吗?
汇算清缴固定资产折旧表里的资产原值是按哪个数填列啊
关联业务往来年度报告是与企业发生往来的单位和个人吗
什么意思呀?非正常损失转出进项税额,自然灾害不转
超市1至3月销售收入,是零售现金入账的,中间的有的收入开票了有的客户没要票,当时没开,3月一起把现金收入存到对公户头,那之前的开票收入怎么做账
老师,23年6月对公付款的一笔费用。后台开了普票,没人告诉我,现在才发现。一直挂着账呢。请问我现在可以入在25年1月吗
老师好:咨询一下,一份协议书,涉及委托方、受托方、委托事项中的当事方,这份协议约定的事项,如果后期出现问题,责任人一般是谁?
合作社企业所得税年报,提到其余股东合计投资比例加上前十位股东的投资比例必须等于1,请问没有前十位股东怎么办