您好!没有发票时按照暂估价格结转成本,收到发票后,冲暂估,然后再按照发票金额确认成本
1.每天收入总数,我要做一个借银行存款,贷主营业务收入,应交税费(是3%的税率对吧) 2.然后现金收入的分录是借银行存款贷库存现金(这个分录对吗)还是借库存现金,贷主营业务收入?因为这个现金我都是每天存银行的。 3.我给采购人备用金(直接银行转账给的他)每天都有支出的费用票据,我就会相应做好分录,借制造费用或销售费用,贷其他应收款-备用金。 我每天以这样的思路做账请问是正确的嘛?然后你说我们进货的时候需要发票,那我们就让供应商给我们开发票,(普票)但是个体户和小规模都不能抵扣啊,我们拿着这些发票是为了交税用的吗?只要季度不超过30万的发票,就是免征的。是这个意思么。所以我们问供应商要发票的时候每月总计小于10万就可以?个体户交的是个人所得税,不管交不交税,分录都需要做对吗? 做与不做这两个分录分别怎么做呢,如何计算的呢?
老师,我们做餐饮的小规模纳税人,每天采购的菜比如猪肉我是按天入主营业务成本的,供应商三个月才开一次这所有的采购金额发票为六万能国,那开来的发票后我应该怎么入账呢
老师 我们做餐饮的,每天的供应商有几家,比如鸡肉 干货 调料,每天的成本我是当天入账的,然后他们的发票一般都是在下月开上月的发票,那像今天12月的一家供应商的发票来了,我现在应该就这张发票怎么入账呢
老师 我们做餐饮的,每天的供应商有几家,比如鸡肉 干货 调料,每天的成本我是当天入账的,然后他们的发票一般都是在下月开上月的发票,那像今天12月的一家供应商的发票来了,我现在应该就这张发票怎么入账呢
@郭老师 郭老师 我们是幼儿园,每个月后勤做按学生人数做一个伙食结算表,其中里面的油 我们是按学期采购,学期初的时候供应商就把这个发票开来了,但是每个月伙食结算表我们又入账,这个就相当于重复了,我这个应该怎么做才清楚明了些呢(供应商开发票的金额基本上和伙食结算表里面的油的金额不相等)
老师,您好!注销公司,税务清税,其他应付款需要缴纳税额?
已知某企业目标资本结构中长期债务的比重为40%,债务资金的增加额在0~20000元范围内,其年利息率维持10%不变,则该企业与此相关的筹资总额分界点为( )元。 这种具体怎么计算呢
老师,现在开票要开 燕子 税收编码是多少及税率(我们是一般纳税人)
老师,这个经营范围,我们租了场地,弄了大棚,然后场地租给来物流的司机仓储货物,这种品名要怎么开?许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:道路货物运输站经营;国内货物运输代理;运输货物打包服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);智能仓储装备销售;电子过磅服务;停车场服务;非居住房地产租赁;集装箱租赁服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
老师,计算年金净流量时,数值越大越好,计算年金成本时,数值越小越好,是这样吗?
为什么大企业,特别是上市公司,为什么用外包公司的员工
稳岗返还的会计分录可以记到营业外收入-政府补助吗
老师好,请问如果一家公司被税局稽查后,所有事情处理后,税局那边会提供什么资料代表这件事彻底结束呢?会有结案通知书吗?
有没有大型餐饮实操课
老师,你好。我想问一下业务招待费的标准。
每天的采购都是有明确金额的,我是入 主营业务成本 贷:应付账款,冲的时候怎么冲呢老师,麻烦你写下前后完整的分录呢,不好意打扰了老师
您好!冲暂估时 借:应付账款 贷:主营业务成本 然后再按照发票金额做分录 借:主营业务成本 贷:应付账款等
好的谢谢老师
不客气哦,如果满意帮忙给个好评哦