你好,这些不允许抵扣的,你直接选择不抵扣勾选就可以啊,不影响之前的账务处理。
19年20年买的酒,发票已经入账直接价税一起入账做的接待费和福利,是专用发票,但是发票勾选平台没有勾选不认证,现在勾选认证的话,如何做账?
银行手续费的发票,年末一起给开了张专用发票,之前每月已经入过手续费了,我现在不想抵扣这个进项税,可以,直接在勾选认证时直接选不抵扣么?账面不做处理。
员工20年误开的白酒专用发票,20年开进来之后就没认证抵扣,也没做账,现在管理员看到了让我们处理,我不打算入账,准备勾选认证,选择不抵扣勾选,不抵扣勾选原因选哪个合适?
老师,请教您一下,公司中秋节购买的月饼,用于发放给员工,开的专票,是不能抵扣的。这个专票,怎么处理比较好呢?1,是先在发票平台勾选认证,然后在税务申报表里填进项转出。做账就直接进管理费。2,是直接在发票勾选平台里,选择勾选不认证抵扣。税务申报表里不用填进项转出,做账也是管里费用。
您好老师,在发票勾选平台勾选认证了发票,但是账里没有通过待认证进项税,直接做到进项税额里了,这样的需要调整吗?
老师,电子印章怎么申请?
这题蒙对了,但我不懂原理,销项税我懂咋做,但是这个进项,为啥直接减去了支付设备租赁费13?这个13是价啊,难道不应该算税吗?
老师,2月份的账,最后有收到增值税专用发票,抵扣联,如何做账?课程没教的?
一般纳税人的运输公司出售使用但未抵扣的车辆,如何纳税
老师,我公司23年的净利润是负数,与23年税审(所得税汇算清缴)报表上的净利润不一样,差了6000多块钱,那我24年提取法定盈余公积时,我用24年净利润减区哪个数提取?
老师报个税用模板导入报个税,还用做人员信息采集吗?
老师,我上年度(23年)得未分配利润是负的208万,今年(24年)净利润209万,今年(24年)期末的未分配利润是1万,那我还要按照净利润的10%计提法定盈余公积吗?我要是计提了,法定盈余公积是20.9万,远远大于今年(24年)期末的未分配利润金额!
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2024年1月至12月科目余额表固定资产期初借方余额是固定资产在2023年的净值剪掉累计折旧后的2024年期初的资产净值对吧?
那如果后面转销售了不就可以抵扣了吗,而且税的金额挺大,想先抵扣,在走进项税转出,后面如果能抵扣,还能转回来,如果选择不抵扣就算以后能抵扣都不能转回来了,如果动账的话,要怎么做呢?
你好,这个福利费,招待费的是不允许抵扣的抵扣不了。
好的,我知道了
不要客气,工作愉快。
看到这个
你当时做了销售费用招待费,作乐视同销售交增值税吗?
没有哎,就直接销售费用招待费,其他应付款
可以的,你看下人家最后一个分录交了销项税。
恩呢,那其实是可以抵扣是吧?但是如果动销售费用的话就是动了利润,这样年初的期初就要调整?
不是的,你得看具体的业务,如果你是从销售交了增值税,可以抵扣。
做到销售费用、招待费这种是不可以抵扣的。
好的,谢谢,我知道了
不用客气你工作愉快。