您好,这个正确账务处理是:借固定资产 贷 其他应付款(往来借款)短期借款(银行借款)
老师我一个公司是2021年5月成立,之前是小规模按季度报了,9月开始变更为一般纳税人,之前一直没有做账都是直接税局官网申报的。现在我要做账的话那我怎么报呢,启用时间是几月份好
老师你好.请问公司2020年9月成立的,之前一直是零申报,没有经济业务,2021年4月份买了一辆车以公司名义买的,贷款买的,一直没有做账,从这个月开始做账,账 要怎么做呢?
老师你好,我们以公司去年购买的车辆,但是每个月由法人自己还款,这个账务一直没有做,现在要怎么处理这笔业务,公司去年买的车,没有做账务处理,现在怎么办?
老师:我们公司23年1月注册的,在这之前一直零申报,在法人2月份开始在公司购买社保,一直没有做账,现在开始做账需要补齐之前的月份吗?还是可以从现在开始做
老师,我们公司在2018年以公司名义买了一辆车,之前的会计一直没有入账,然后这个车在2025.1给卖了,开的又是我们公司的发票,这个情况怎么弄?从始至终都没做账
个人所得税信息验证未通过啥意思
买卖合同的印花税数据是买和卖的合计数嘛
A选项为什么属债务免除?
老师,你好!想问一下,主营业务成本是不是不能在贷方?比如盘盈商品100,就是借:库存商品100 主营业务成本也是在借方-100,用的是用友软件。
为什么我做账库存商品不减少,我有卖出商品,库存商品我应该怎么做凭证,结转时候会减少库存
会计怎么核对开出去的银行承兑汇票?
客户转错款项,原路返回了,这笔流水怎么做账,会计分录
老师。这种22年错的必须在22年改吗,25年行不
老师:1个老板,既有公司,还有2个个体户,他的个税是要汇算3家的吗?
单位有员工已经离职了,在3月直接工资一次性结算给他了2万,按照备用金的方式走的账,借:其他应收款,贷:银行存款,财务这边想后面4、5、6,月按计提工资把这个冲掉,工资按6000计提,实际发放时不发,冲这个其他应收款,计提工资我会啊,是借管理费用,贷应付职工薪酬,但他说的冲是怎么个冲法?
每个月还款不是从公司账号上还款,这样怎么操作呢?
但是发票开的是整个车款
那从哪里还款?怎么借的?借谁的?
车是以公司名义买的,但是还车贷不是从公司户上还的,个人账号还的
你这也太。。那就别人借款给你们用,你们还个人,个人去换车贷,你们的分录是:借 固定资产 应交税费 贷 其他应付款 然后你们还个人的时候,借:其他应付款 贷 银行存款,
不是的,就是从4S店买车,不是有办理贷款买车吗?这个贷款应该是什么情况?
麻烦您说清楚一点,你们公司买车,贷款是个人名义?还是啥?整个流程麻烦说下。