你的意思是车是公司买的,按揭的款由法人支付?为啥要这么操作?
老师,你好,请问一下去年的账是财务公司做的,然后现在发现去年年底有两笔应付款财务公司做到法人应付账款里了,实际那时候公司和法人都还没有付款。这个月公司账户才付款到那个公司。现在财务这里我应该怎么处理呢
老师您好请教一下,我新接手了一家公司账务,我公司名下有一辆汽车,是本公司员工挂靠在我们公司买的,法人每个月代付供车款,员工还款给法人。但是这辆车是三年前买的,没有入账。现在需要办理车辆过户手续(公司过回该员工),我们公司需要怎么账务处理呢?
20年公司购买二手车,只有发票,发票名称是我公司的,但是车辆没有过户,金额是90万,当时也没有做固定资产,直接列支费用。现公司将二手车以30万再卖给第三方,问题是公司购买后一直没有过户,所以这个收入怎么交税?以车主个人所得交?还是公司增值税率交?然后公司收到这笔卖车款,账务处理应该怎么做?
老师你好,我们以公司去年购买的车辆,但是每个月由法人自己还款,这个账务一直没有做,现在要怎么处理这笔业务,公司去年买的车,没有做账务处理,现在怎么办?
老师您好,我们以公司去年购买的车辆,但是每个月由法人自己还款,这个账务一直没有做,现在要怎么处理这笔业务,公司去年买的车,没有做账务处理,现在怎么办?
居委会有办公经费余额,购买一个固定资产从上级拨款-办公经费余额出,怎样记账既从银行存款出掉这笔钱,又从办公经费里扣掉这笔钱,每个月固定资产折旧自动结算出折旧凭证,使用农村集体经济组织会计制度
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
去年买的,公司才成立,只能是法人自己贷款还钱
借固定资产 贷:其他应付款-老板 借:利润分配-未分配利润 管理费用-折旧 贷:累计折旧
去年做账的会计只是做了借:固定资产 ,贷:预付账款---XX汽车销售公司,每月计提了折旧,但是计提折旧没有附件
不需要附件的呀,直接计算就是了
老师你的借:固定资产,贷:其他应付款,我可以理解。借:利润分配-未分配利润 管理费用-折旧 贷:累计折旧,这是啥意思啊?单独的借:管理费用--折旧,贷:累计折旧,为什么加利润分配-未分配利润
利润分配-未分配利润,是补提去年的折旧
哦,那法人每月还款我这边还要做账务处理吗?
你们支付款的时候 借:其他应付款 贷:银行存款
还有去年贷款买车时,法人还支付了手续费,去年没有做账务处理,今年也利润分配--未分配利润
关键是发票抬头必须是公司的才行
钱一直是法人还,公司没有付过钱,发票是开给公司的
那就可以那样做就是了
老师,之前买车的时候:借固定资产 贷:预付账款——汽车销售公司,现在账一直挂着,我怎么把预付账款——汽车销售公司这个消掉?
你把前边的其他应付款换成预付账款
为什么呢,老师?车子是以公司名义买的,但是钱是以法人个人名义贷款,每月支付还款
其他应付款——法人,这车一直是老板在还贷,公司也没有转钱给法人,买车时 借:固定资产——小汽车 贷:预付账款——汽车销售公司,我觉得这个预付账款是不是要从账上消掉,改成其他应付款——法人?
直接调整科目就是了呀
老师,我是想把预付账款——汽车销售公司这个账消掉,因为不欠汽车销售公司的钱,汽车的钱全部由法人贷款每月支付
就是要消掉呀,换成老板