咨询
Q

我们是物业公司,去年12月份收到电费7万,没开发票,我做的贷预收账款。今年11月份用户要求把发票开了,请问老师我应该怎么做账。

2021-11-26 11:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-26 11:15

你好,之前预收账款 然后的话就是 借:预收账款 贷 主营业务收入。

头像
快账用户2635 追问 2021-11-26 11:27

年底汇算清缴的话有什么影响吗?

头像
齐红老师 解答 2021-11-26 11:28

只要不跨年就行的。

头像
快账用户2635 追问 2021-11-26 11:31

去年做的预收,今年开的发票

头像
齐红老师 解答 2021-11-26 11:33

那你这个跨年了啊,那你把申报坐在今年吧,税也今年申报。

头像
快账用户2635 追问 2021-11-26 11:35

老师可以讲具体一点吗?

头像
齐红老师 解答 2021-11-26 11:38

你们去年没开票,是申报了未开票收入吧,今年你们开票了,不可能在申报一次,除非就是你把之前申报的做负数。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,之前预收账款 然后的话就是 借:预收账款 贷 主营业务收入。
2021-11-26
学员朋友您好,开票当月确定应缴税费,以后,每个月确定收入和成本
2023-04-09
借预收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借预收账款 贷主营业务收入 应交税费
2023-12-28
同学你好 对的 算到今年的营业收入
2022-05-09
你好,属于12月的费用,直接入在12月账里,发票也放在12月的分录后面。
2021-01-18
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×