咨询
Q

老师你好!请问下我们是物业公司 在1-5月是做了无票收入 后来6月又收了全年的房租 我做的时:借:银行 30 贷:应收账款 12.5 预收:16.66 应交税费-8.3 7月时已结转收入 这12月份又开了发票给客户,这12月份的发票我应该怎样入账?

2023-12-28 16:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-28 16:02

借预收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借预收账款 贷主营业务收入 应交税费

头像
快账用户4142 追问 2023-12-28 16:05

那我可不可以做:应收账款 17.5 贷:预收账款 应交税费 同时又做一笔借 应收账款-17.5 贷:预收负数 应交税费 负数?

头像
快账用户4142 追问 2023-12-28 16:06

老师我要怎样在应收账款的账面余额显示全年的收入?

头像
齐红老师 解答 2023-12-28 16:09

可以的,可以这么做的你应该看预收账款你分摊收入的应该做的这个科目吧

头像
快账用户4142 追问 2023-12-28 17:05

老师麻烦你帮我看一下这个哪里有问题?

老师麻烦你帮我看一下这个哪里有问题?
头像
齐红老师 解答 2023-12-28 17:06

你好,你12月份的无票收入是多少?

头像
快账用户4142 追问 2023-12-28 17:07

12月份没有无票收入,这个是场地费,1-12月是结转完了的

头像
齐红老师 解答 2023-12-28 17:08

那你12月份开的这个17万的多的是几月份的?

头像
快账用户4142 追问 2023-12-28 17:09

12月份 的 是6-12月的‘

头像
齐红老师 解答 2023-12-28 17:11

可以的,可以这么做的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×