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老师,是这么个情况,我们公司收到了供应商的发票,但是财务人员勾选的时候选择了不抵扣勾选,进项税额就不可以抵扣了,所以让供应商重新开具。这样子就损失几万块的税钱,您看要怎么操作?

2021-11-25 09:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-25 09:32

您好,如果跨月了,财务人员需要勾选认证,重新开具的话对方会先开红字发票红冲,再开正确发票。 没有跨月就可以直接作废,对方重新开具发票你要求还是开专票,还是可以抵扣的

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快账用户4641 追问 2021-11-25 09:34

也就是说,勾选认证,也可以开具红字发票,不抵扣勾选,也可以开具红字发票。认证抵扣的,认证方做进项税额转出,不抵扣勾选的,开票方直接开具是吧

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齐红老师 解答 2021-11-25 09:35

是的,就是这么个操作流程

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快账用户4641 追问 2021-11-25 09:48

开具红字增值税专用发票通知单这个是要怎么填写呢?是有我这边填写还是由对方填写?

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齐红老师 解答 2021-11-25 09:50

您没有抵扣的话,对方填写

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快账用户4641 追问 2021-11-25 09:50

我这边勾选了不认证抵扣。

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齐红老师 解答 2021-11-25 09:57

那需要您开具红字发票信息确认表,对应上蓝字发票信息填写,开出来后给对方,让对方开红字发票

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您好,如果跨月了,财务人员需要勾选认证,重新开具的话对方会先开红字发票红冲,再开正确发票。 没有跨月就可以直接作废,对方重新开具发票你要求还是开专票,还是可以抵扣的
2021-11-25
你好,同学,可以只勾选上,到下个月再抵扣
2024-04-08
他之前如果说已经冲红的这个发票的进项你是不可以抵扣的,你能够抵扣的只是这个蓝字,就是后面重新开的这个发票。然后你之前勾选认证之后,你不做抵扣,做一个进项税额转出,
2021-01-04
同学你好 1.嗯,没有收入先不用勾选 2.对的,不用勾选 3.对的按专票抵扣
2022-12-01
全部抵扣就得让对方红冲
2022-03-09
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