是的,那你每个月要做银行余额调节表的
老师银行账面余额是40万 实际银行余额是20万 这个怎么调平银行账面和日记帐金额一致 之前外面代理记账做的接手导致很多对不上没法一笔笔调 我怎么去做分录?
小规模。由于银行手续费是年底一次性做一笔入账的,导致月末银行对账单和银行日记账的余额不一致,年底是一致的。这样怎么弄啊?写银行余额调节表吗?
银行转账手续费是每笔转账都有手续费,我们做帐的时候,这个手续费是要逐笔逐次登记吗?还是月底统一写一笔?统一登记的话这个余额和银行存款余额又对不上
根据民事法律制度的规定,下列各项中,对债权请求权提出诉讼时效抗辩,人民法院不予支持的有( )。 A.身体受到伤害要求赔偿的 B.银行请求借款人偿还贷款本金及利息的 C.基于投资关系产生的缴付出资请求权 D.兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权 答案:CD 老师,这道题B为什么不选啊
老师,月末一次加权平均法中,上月已出库但未确认收入的商品(有些企业会计入发出商品)会作为本月存货期初数的一部分参与本月的加权平均计算吗?这部分商品在结转成本时,应该按照发出月份的成本价结转还是按照确认收入月份的成本价结转?我理解是会作为本月期初数一部分参与计算,按确认收入的月份的成本价结转成本。
老师,企业才成立就需要缴纳营业账簿印花税吗?请问营业账簿印花税是指的按照账面实收资本的金额来缴纳印花税吗?
老师您好!购进一批材料,发票已收,款已付。目前是已经销售,但是价钱还没有谈好。这个怎么记账啊?未开票收入没办法确定金额呀。
诉讼货款,回款的利息怎么开发票,
老师您好!购销均有未开票,购进已计入库存商品,商品已经销售,是不是全部做未开票收入
老师,我想学习如何精通外账,可以把资料发邮箱吗?
如果外经证开了全部合同金额,没有开发票,后续如果开发票,就预缴,每个月申报个税,一直到合同金额全部开完,再核销,是不是?
在做进出口的账时候,结转成本的库存是根据账上原本有的库存,还是需要对应到每一个进项发票来结转
公司是增值税一般纳税人,没有业务,没有员工,没有费用,一直都是增值税。个人所得税、企业所得税都是零申报的。公司的对公账户也没有流水。这样零申报不会有税务的风险吧?
那银行余额调节表是和银行对账单一起放在每月凭证的最后面吗?
是的,可以放在凭证后面的
好的,谢谢老师
好的,客气,帮到你就好