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老师我有一个问题需要请教,就是我有一笔进项税110.97万元,在2019年3月份已抵扣6.32万元,还有待抵扣进项税104.65万元,在今年7月份此笔业务专票冲红,我做了进项税转出更正,补缴了2019年3月份的增值税,我现在缴纳的2019年的增值税和附加税怎么账务处理? 还有我把剩余待抵扣进项税做转出处理怎么账务处理

2021-11-24 12:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-24 13:23

借以前年度损益调整-税金及附加 应交税费-应交增值税-进项税额转出 货银行存款

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快账用户3571 追问 2021-11-24 13:28

我账务处理已经这样做了,接下来怎么处理

我账务处理已经这样做了,接下来怎么处理
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齐红老师 解答 2021-11-24 13:38

借应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额-104.65 借成本费用104.65 借应交税费-应交增值

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借以前年度损益调整-税金及附加 应交税费-应交增值税-进项税额转出 货银行存款
2021-11-24
你好 借 应交税费e-进项税额额 贷应交税费-待认证进项税
2021-01-14
你好,这个要看你去年是怎么做的这个凭证,就是这张发票是怎么做的凭证。
2024-10-12
你好‘ 你原来4月怎么做账的 。 这样好判断科目。  你是什么准则的 ’
2022-01-04
不交税就不需要抵扣 不可以 借管理费用贷银行存款 不申报 需要抵扣的时候申报就行
2022-10-02
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