你好同学,2017年度及以后企税汇算清缴,企业享受优惠事项采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式。因此,享受研发费用加计扣除优惠,不需要备案了。 小贴士:企业享受优惠事项的,应当在完成年度汇算清缴后,将留存备查资料归集齐全并整理完成,以备税务机关核查。留存备查资料您可以参考《企业所得税优惠政策事项办理办法》的公告(总局2018年第23号公告)附件的规定。
老师。我想问哈,我们是生产型企业,有研发费用,可以加计扣除不?还是只有申请到了高新企业才能享受加计扣除?如果有研发费用,是不是要做研发费用台账,是高新企业要做研发费用台账。还是一般的企业也要做研发费用台账?
老师请问一下,什么样的企业可以享受研发费用 需要企业有什么资质加计扣除我们是中关村高新企业 这种能不能研发费用加计扣除啊不是国高新
老师,请教个问题,我们是新办企业,有很多新品测试,我这个可以做研发费用,享受研发加计扣除吗?我要不要去税务局备案才可享受
公司今年做高新企业认证,但是还没拿到高新证书,可是做认证的人要求我们在做去年所得税汇算清缴时填写研发费用加计扣除表,这样操作可以吗?不是拿到证书那年才可以享受研发费用加计扣除吗
老师们,下午好!请问关于高新企业研发费加计扣除,是否一定要成为高新企业才可以享受优惠?还没有成为高新企业之前的研发费用也是可以提前享受吗?
老师咨询一下,营业执照范围是供应链服务,那水果,酱油,日用百货,可以开吗?农产品公司
老师,企业所得税申报表,请问收入和成本包不包括其他业务收入和其他业务成本?
老师在实操包里操作时,要刷新页面,切换页面,怎么操作快捷键,谢谢
老师您好,存在未办结的红字发票事项是怎么回事呢
老师好,建筑公司挂靠流程是怎么样的呢?
老师我们单位食堂食材采购超400万今年没招标,财政让政府采购怎么办
一亿元债权债转股投资设立新公司,新公司财报如何记账? 要缴税吗?
有一个个体工商户在 23 年 12 月份的时候开具了一张增值税发票,然后在 24 年 1 月份的时候发现开具错误,在 1 月份的时候开具了红冲发票,然后又重新开具了一张正确的发票。请问在这种情况下,这笔收入在 24 年 1 月份还要交个人所得税吗?个人所得税应该如何处理才是正确的还是应该 24 年 1 月份个人所得税零申报呢?
开具数电发票那些业务类型需要在备注栏备注,具体怎么备注?
请问老师,我这里要做所得税汇算清缴,但是2024年度,我没有计提2024年11月 12月份工资,也没有发放,也没有计提2024年度11份,12月份社保费,但是在2025年一月缴纳了2024年11 12社保 4月缴纳了2023年度7-12分公积金,(以前也没有计提过)发放了2024年11 12月份工资我该怎么做纳税调整,下面表格里账载金额填2024年度账面淑,实际发生额填上什么数,要填2024年账面+2025年发放11 12 工资,和2025年缴纳11 12月 社保 公积金也填上是吗?遮阳刘纳税调减了是吗?
所以是不是我做好底稿,我就可以自行享受研发加计了
是的同学,可以自行享受
老师,有没有相关底稿模板,我想按照模板做一下,谢谢
研发多栏账,这个是在账上列支后,从账上导出的。其他备查资料你可以问下当地主管税务局,看是否有统一的模板