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7月收到政府补的差额,做账时借:银行存款5,贷:其他应付款-暂收款5 10月预付定金,借:预付账款15,贷:银行存款15 11月付尾款15,该怎么把其他应付款差额做进去?

2021-11-22 19:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-22 19:15

你好 政府补助收入的吗

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快账用户8851 追问 2021-11-22 19:19

不是,当时就做了7月那笔分录

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齐红老师 解答 2021-11-22 19:20

借其他应付款贷预付账款5

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快账用户8851 追问 2021-11-22 19:20

当时收到时,应当是让我们抵点要给那个公司的钱

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齐红老师 解答 2021-11-22 19:22

预付定金是支付的啥业务的

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快账用户8851 追问 2021-11-22 19:26

税务局退增量留抵退税,收到时做账:借:银行存款 贷:应交税费-进项转出,但每月多出的进项税,最后都从未交增值税里转入其他流动资产,现在需把收到时进项转出那笔账平掉,该怎么做后面的?

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快账用户8851 追问 2021-11-22 19:29

预付定金是收购公司

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齐红老师 解答 2021-11-22 19:36

借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 支付的股权转让吗 应该借长期股权投资贷银行存款

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快账用户8851 追问 2021-11-22 20:13

尾款付完了会转入长期股权投资,打个比方费用总共是30万,定金和尾各付了15,但之前收到政府补的差额5,按老师教的,借:其他应付款,贷:预付账款,最后长期股权投资只剩了25啊,按正常长期股权投资应当是30

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快账用户8851 追问 2021-11-22 20:13

进项转出是需要先从其他流动资产转到进项税吗?

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齐红老师 解答 2021-11-22 20:14

借银行存款贷营业外收入5 收到做这个

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齐红老师 解答 2021-11-22 20:15

进项转出是需要先从其他流动资产转到进项税吗? 不需要的 其他流动资产不是科目 把进项结转到转出未交增值税就可以 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项

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快账用户8851 追问 2021-11-22 20:16

收到做了借:银行存款,贷:其他应付款

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快账用户8851 追问 2021-11-22 20:16

现在需把其他应付款转入营业外收入?

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齐红老师 解答 2021-11-22 20:24

你好是的 可以这么做的

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快账用户8851 追问 2021-11-22 20:31

除了这种做法,还有其余做法吗?

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齐红老师 解答 2021-11-22 20:40

你好 没有其他的 就这种

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你好 政府补助收入的吗
2021-11-22
你好,对的凭证就是这样子做。
2024-09-24
借:管理费用7800 贷:其他应付款7800 这个是按月做,不是直接一次做,
2021-03-22
是的,可以这样账务处理的
2022-05-26
你这里的账务处理没问题的,后面抵消也是没问题的。
2021-06-05
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