是的 只要这个业务没有做其他的是一样的
老师,代管资金的核算收到时做借:银行存款贷:其他应付款。用代管资金支付费用时借:其他应付款,贷:银行存款。可以吗?
老师,7月预付押金5万元的时候,借:其他应收款 贷:银行存款 那么8月份资产负债表显示的还是借:其他应收款,贷:银行存款吗
往来款 出款时 借:其他应付款 贷:银行存款 回款时 借:银行存款 贷:其他应付款 那么在资产负债表上面,往来款的发生额还是增加了啊?怎么回款反分录就冲平了呢?
老师好,公司向银行贷款,但银行要求买一份理财5万元,到期后还公司4万元,剩下的一万元是给了银行的,所以这1万元不知道怎么做账了? 1.付银行款:借:其他应收款 5。 贷:银行存款 5 2.回收款:借:银行存款 4。 贷:其他应收款4
7月收到政府补的差额,做账时借:银行存款5,贷:其他应付款-暂收款5 10月预付定金,借:预付账款15,贷:银行存款15 11月付尾款15,该怎么把其他应付款差额做进去?
老师,已有预算利润表,和预算现金流量表,预算的资产负债表怎么编制?
3000送2000是几拆
毁损一辆汽车取得残料零部件价值1000元分录
某单位投资300000作为注册资本金的份额为200000元的会计分录
老师,过期库存商品报废处理,也不用提前做资产减值损失吗?还有个问题老师计提资产减值损失,资产负债表会存货减少吗?
应付职工薪酬在贷方登明细账怎么登
当抵押登记的内容与抵押合同的内容不一致,以抵押登记为准,为什么?
您好老师!库存商品太大,很多一部分也过期,会计应该怎么减少库存商品处理?是计提资产减值损失还是直接做营业外支出?不进账税额转出吗?
个人带开机械租赁费20万,上多少钱的税
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
以前是系统做的,系统会自动核算,那手工做的,那要手动减吗?
不需要的 本来就不应该减去