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去年暂估入账的固定资产,今年收到了发票,税率和之前暂估的税率也有变动了,怎么做账务处理

2021-11-22 14:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-22 14:27

你好;  去年你的 折旧额  是正常做了吗 ?  那你去年的汇算做调整折旧额了吗? 先去把固定资产分录红冲了 。然后 调整折旧额  

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快账用户3526 追问 2021-11-22 14:29

19年入的固定资产,我还是要把19的固定资产红冲吗

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快账用户3526 追问 2021-11-22 14:32

这个是19的固定资产,所以我需要从19年到现在的折旧额全部调整了吗

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齐红老师 解答 2021-11-22 14:33

你好;   是的。 去红冲。 折旧额 去调整差异金额即可。 不是全部去红冲  

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快账用户3526 追问 2021-11-22 14:35

那固定资产这个系统是直接将这个中央空调固定资产处置了?还是填资产原值变动单?

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齐红老师 解答 2021-11-22 14:37

你好;       是的。 还得先做固定资产去处理。 你现在意思是要变卖固定资产这个了吗 

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快账用户3526 追问 2021-11-22 14:39

这个是以前会计做的凭证

这个是以前会计做的凭证
这个是以前会计做的凭证
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快账用户3526 追问 2021-11-22 14:39

我要怎么弄啊?今年才收到的发票,税率为一个点

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齐红老师 解答 2021-11-22 14:43

你好; 先红冲第一笔 :借固定资产负数; 进项税负数  贷  其他应收款 负数  ; 第二笔你做的啥分录。   看着就不对哦 。   去冲 累计折旧的分录吗 

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快账用户3526 追问 2021-11-22 14:50

不是我做的,以前会计做的这笔好像是跨年了还调整了以前年度损益

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齐红老师 解答 2021-11-22 14:51

你好;    你去看看     是不是做了本年的管理费用  和 冲了去年的 累计折旧     

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你好;  去年你的 折旧额  是正常做了吗 ?  那你去年的汇算做调整折旧额了吗? 先去把固定资产分录红冲了 。然后 调整折旧额  
2021-11-22
对于暂估入账跨年收到的票,需要进行以下处理: 1.冲销暂估入账。对于去年暂估入账的固定资产,今年收到发票后,需要冲销原来的暂估入账。冲销时,借记“固定资产”,贷记“应付账款-暂估应付款”。 2.核对发票信息。核对今年收到的发票信息与去年暂估入账时的信息是否一致。如果信息不一致,需要进行调整。 3.支付款项。根据发票金额和相关税费,向供应商支付款项。借记“应付账款-供应商”,贷记“银行存款”。 4.调整固定资产折旧。如果去年对该固定资产已经计提了折旧,则需要根据发票金额调整原暂估入账的折旧金额。如果折旧调整金额较大,会对今年的净利润产生影响,需要在财务报表中进行相应的调整。 5.税务处理。根据税法规定,暂估入账的固定资产在汇算清缴前没有收到发票的,需要进行纳税调整,补缴相关税费。如果今年收到了部分发票,需要进行相应的纳税调整,确认相关税务责任。 需要注意的是,具体的处理方式还需要考虑企业实际情况和财务报表要求
2023-09-27
借应付账款,贷利润分配,未分配利润你汇算清缴的时候不是纳税,调增了所得税就不用处理了。
2023-12-29
首先冲销之前的,借其他应付账款 贷以前年度损益调整 确认发票的,借以前年度损益调整 贷其他应付
2022-05-10
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