你好,你们单位是销售方吗?
老师。请问红冲了一张16年的发票。该如何做账
2019年一张冲红发票未记账,现在应该如何做账。多交的增值税如何处理?
请问老师,开错的发票,红冲了,如何做账
老师,10月抵扣的一张发票,11月红冲了,请问如何做分录?
老师,你好,公司由于某种原因,准备办理注销,但这时又购买了7200元的设备,如果计入固定资产,注销时又很麻烦。能不能不计入固定资产,直接计入费用啊?
工资表里没申报过法人的工资,但应该是任职的,法人的火车票可以报销吗
经营所得的四季度报表,利润可以弥补上两年的亏损吗?
充值油卡1万,当月收到了9751.46的专票,收到了加油小票9996元,怎么记账
法人没在工资表里,他的火车票可以报销吗
你好,我想知道集团公司占股子公司百分之60的股份,集团公司和占股子公司可以合并报表吗?咱们合并(是按照比例重新调整报表后再进行合并吗?)
工程项目申报未开票借:应收账款贷:工程结算,应交税费;这个月开具了发票,怎么处理
工程项目预收款未开票缴纳增值税借:应收账款贷:工程结交税费;这个月开具了发票,怎么处理
拍摄制作费开票大类是广影视
拍摄制作费开票大类是什么
对的。我们是销售方
然后当时开票时间是16年11月。开的三个点。我们要红冲这张发票,再重开一张金额较少的发票。可以还是开三个点吗
红冲三个点的再重新开的话,税率还是3%。
借、应收账款负数贷、主营业务收入负数应交税费,负数 借应收账款贷主营业务收入、应交税费。
重新开一个金额不一样的数也可以开三个点哇
不用调整以前年度损益吗
可以的,你不修改汇算清交的话,你直接用今年的成本费用就行。
意思就是如果调整以前年度损益。就要从16年开始调整汇算清缴。。。
对的是的,是这么做的。